同学你好,需要交印花税;不涉及个税和企业所得税;
请问老师,上月我公司的其他应付账款贷方余额200万被转为了现有股东的实收资本,请问这部分其他应付款需要缴纳印花税吗?还涉及个税,企业所得税吗?
请问老师公司向股东借了一笔200万,挂在其他应付款,由于无法支付,股东决定将这笔款作为股东对企业的投资,这样公司跟股东需要缴纳什么税吗?或者应该应该说需要做什么?注册资本1000万还未实缴
老师,请问公司账面上有800万的其他应付款,其中有700万是股东的,转到营业外收入得按25%交企业所得税,现在公司要注销,请问可以把股东一部分欠款转实收资本增资,工商同步,缴纳印花税。
老师,请问我公司2020年6月几个股东转钱进公司通过其他应付款科目核算,后来账上转实收资本时,备注写待出资,借方是其他应收款,贷方是实收资本。我2021年实收资本的营业账簿印花税已经缴纳了,但是工商年报的实缴出资额一直填0,请问我现在要怎么操作,谢谢!
老师你好,请问公司股东购买的固定资产,发票开的公司抬头,贷款是个人账户还款,可以做借:固定资产 应交税费 贷:其他应收款-xx股东 吗?可以把股东还款的这部分钱转为实收资本吗?做:借:其他应收款-xx股东,贷:实收资本
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
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