简易计税不用填附表3,你这里附表3是指这个差额计算,就需要扣除的这一种优惠才需要填。
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
老师,这个月既买了新的股票又卖了之前的股票,增值税附表三里面的第四行:价税合计额填什么金额?是填卖股票的金额(不包含手续费过户费和印花税的金额吗?)是这样吗?然后发生额填的是这次新买的股票的成本价(不包含手续费的那些金额),实际扣除额我填的和发生额一样,这样对不对?然后增值税附表一里面开具其他发票的销售额,我填的是卖出的股票的成交价(包含手续费过户费和印花税的金额)减去卖出的股票的买入价(包含手续费等费用的金额),这样对吗?
简易计税需要填哪些表格,要填这个附表三?附表三第一列,后面什么扣除项目本期发生额和实际抵扣金额是啥意思?这个根据什么数据填呢?第一列免税销售额是啥意思?为啥出来的是含税收入?
罗老师您好!我有一笔分包抵减业务,主表的按简易计税的销售额和税额都是直接导入的数据,我填写了取得的分包款发票在附列资料表三填写了本期发生额和本期实际扣除金额保存了,但是主表在计算应纳税额时没有把我填写的分包款税金扣除,要怎么操作?
取证单反馈要求(主营的这个说明怎么写) 1.请将核实结果填写在附件的表格中,附件中的数据来自于2023年及2024年申报数据 2.在第13列填写情况是否属实,是/否,如填是,后续只需填第19列,如不是,则填第14列-第19列。 3.在第14列填写企业2023年制造业务销售额,数字以企业所得税年度纳税申报附表A101010一般企业收入明细表中第三行销售商品收入为准,如有其他情况,请附情况说明及证明材料,且数字必须来源于上表。 4.在第15列填写企业2023年全部销售额,数字以企业所得税年度纳税申报附表A101010一般企业收入明细表中第一行营业收入为准,如有其他情况,请附情况说明及证明材料,且数字必须来源于上表。 5.在第16列填写14列除以15列的值,保留小数点后两位。
还有没有,没有睡的表格老师,有个疑问,表格1是订单号,销售产品名称,数量,表格2是已经开出的销售产品名称,数量,现在需要把表格2里的数据按订单号一一对应起来,因为数据很多,手工操作容易出错,请教老师有没有其他办法,表格是excel的
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
那一般纳税人有些部分选择简易计税3%开票,最后叫增值税需要填写哪个表格啊?
直接附表1,简易计税3%销售额里面填写即可
哦哦哦,直接填附表一简易计税3%的销售额,而且这部分不可以抵扣公司之前的进项是吗?直接交3%税是吗
对的,就是这个意思的