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1,我们土地利用中心支付的费用,然后分局把钱拨给我们了,但是客户开票抬头是我们土地利用中心,这样怎么写分录 2,我们跟客户签合同第一次支付百分之50的技术服务费,第二次支付剩余的技术服务费,怎么写分录

2021-02-08 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-08 14:24

你好 1.这个无法下账,需要换票。 2. 分录是:借:管理费用或生产成本等,贷银行存款。 如果需要在服务期内分摊,借:长期待摊费用 贷:银行存款

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快账用户5643 追问 2021-02-08 14:30

如果是企业的话,第2种情况怎么写分录?

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快账用户5643 追问 2021-02-08 14:41

提供服务分期付款的分录

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齐红老师 解答 2021-02-08 14:59

付款应该按照合同履行。 如果在服务期内分摊, 借:长期待摊费用 贷:银行存款 每月分摊数=长期待摊费用/服务期 每月分摊的分录是:借:管理费用 贷:长期待摊费用

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快账用户5643 追问 2021-02-08 15:07

我想问,如果一年以内的话签署分期技术服务合同,分录写成:借管理费用 10元贷银行存款5元,应付账款5元;还是写成借管理费用5元 贷银行存款5元,第二次付款的时候借管理费用5元,贷银行存款5元

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齐红老师 解答 2021-02-08 15:38

建议分录如下: 一年的合同,如果服务费总计120元 第一次付款,借:管理费用10元 预付账款 50元 贷:银行存款 60元 其他每月分录:借:管理费用10元 贷:预付账款 10元 假如按照3合同月份付余下款项 借:预付账款 60元 贷:银行存款 60元

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齐红老师 解答 2021-02-08 15:39

建议分录如下: 一年的合同,如果服务费总计120元 第一次付款,借:管理费用10元 预付账款 50元 贷:银行存款 60元 其他每月分录:借:管理费用10元 贷:预付账款 10元 假如按照合同3月份付余下款项 借:预付账款 60元 贷:银行存款 60元

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你好 1.这个无法下账,需要换票。 2. 分录是:借:管理费用或生产成本等,贷银行存款。 如果需要在服务期内分摊,借:长期待摊费用 贷:银行存款
2021-02-08
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-03-26
。会计分录如下: 借:银行存款 22500 贷:预收账款/合同负债 22500 当逐期确认服务收入时(每月7500元),应将预收账款或合同负债转化为服务收入。前10个月每月确认收入时: 借:预收账款/合同负债 7500 贷:服务收入 7500 最后两个月由于保证金已抵扣服务费,无需再确认收入。 关于员工工资的会计处理: 计提服务业工资时,应将员工工资记入相关费用科目,并同时确认应付职工薪酬。会计分录如下: 借:管理费用/销售费用等 10000(假设工资属于管理费用) 贷:应付职工薪酬 10000 这里的“管理费用/销售费用等”应根据员工所在部门或工资性质来确定。 发放服务业工资时,将应付职工薪酬转化为实际支付。假设通过银行转账支付: 借:应付职工薪酬 10000 贷:银行存款 10000 若采用现金支付,则将“银行存款”替换为“现金”科目。
2024-03-26
开多少发票就结转多少,将研发费用支出,按开票金额确认专利技术服务收入,按对应的成本额结转成本。
2023-01-10
你好  那你这个保险费 和手续费意思是你公司来承担吗 ?  对方 软件会给你开票不  
2023-03-30
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