同学你好 1.对的 2.为什么含税100才报销50?你这个进项也不对的吧?增值税税率是多少? 含税一百的话税额是100/(1%2B13%)*13%=11.5
老师请问增值税税控系统技术维护费开的专用发票金额含税是100元,税率是13%,借:管理费用100,贷:银行存款100,借:应交税费——应交增值税(减免税款)是多少,贷,管理费用是多少
办公费专票含税100元,税13元。报销50元。入账的话借管理费用 ?元,应交税费一应交增值税进项税 ?,贷银行存款50。?写多少
专票含税100元,税13元。如果报销50元应交税费一应交增值税进项税 写多少。是13还是重新计算
假如我公司买了一批礼品作为职工福利派发给员工,并取得了增值税专用发票。假设货物价款100元,进项税13元。价税合计113元。 我是不是可以这样做账 借:管理费用 113 贷:应付职工薪酬 113 借:应付职工薪酬 113 贷: 银行存款 113 或者 借:管理费用100 应交税费-应交增值税-进项税13 贷:银行存款 113 然后再 借: 管理费用 13 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 这两种做法对吗?
员工报销100元,拿了120元发票,税额3.6元,借 管理费用-办公费 96.4,应交税费-进项税3.6,贷银行存款 100吗。税全额可以扣的吧
你好,老师,我们是小规模纳税人,小会计企业准则,3月18日我们开出一张发票,3月25日公司这笔业务黄了,红冲这张发票,这种情况全过程记账吗?还是这张发票和红冲票都可以不入账,当没发生过?
老师,公司修建新工厂所购买的标识标牌应该计入什么科目呢?
ifrs准则哪里可以查阅呀?
1-3月份赊账拿的办公用品,没有开票记账但是登记了员工领用表,后面月份开票付款后应该怎么登凭证
如何理解合同资产呀?
老师好,问下,企业年度审计报告的保管年限是10年还是30年?
使用权资产是无形资产嘛?
免抵退税申报最生成汇总表,填写进项税额转出还是不得抵扣累加?填写是当月数,还是1-本月累计数?
20X7年4月1日,甲公司将其持有的一项投资性房地产处置,取得价款4000万元。甲公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。出售时该项投资性房地产的账面价值为3500万元(其中成本为3000万元,公允价值变动500万元),该项投资性房地产在由自有房地产转换时确认了公允价值变动损益300万元。不考虑相关税费等因素。甲公司因处置该项投资性房地产而应确认的处置损益的金额为()。 A.500万元 B.1000万元 C.800万元 D.700万元
年底报税时可以调表调账吗?汇算清缴看的是年末的账吗
业务员发票100元,报销50元错吗
没错 但是你说的进项不对 含税100元的税额应该是11.5 不是13 你看看发票
如果报销50元,怎么做账
税额怎么计算
税额就是100/(1%2B13%)*13%=11.5 这样计算的