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老师,实际业务中赊销业务, 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这里的销项税额,能用待转销项税吗?因为是赊销。

2021-02-06 19:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-06 19:54

你好,这里的销项税额不可以用待转销项税。需要通过应交税费-应交增值税(销项税额)明细科目核算才是的。

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你好,这里的销项税额不可以用待转销项税。需要通过应交税费-应交增值税(销项税额)明细科目核算才是的。
2021-02-06
是的,你的账务处理是对的
2021-05-15
用应收账款是正确的科目,错了可以更正一下
2021-09-03
你好当月的可以的
2023-07-18
同学你好,因为是去年的收入,不能直接通过主营业务收入做,需要通过利润分配—未分配利润进行调整 冲销 借:应收账款—103000 贷:利润分配—未分配利润 —100000 应交税费—应交增值税(销项税额)—3000, 然后补记 借:应收账款 92700 贷:利润分配—未分配利润 90000 应交税费—应交增值税(销项税额)2700 还需要对19年所得税汇算进行更正申报
2020-08-25
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