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Ktv充值现金,冲3000送3000。会计分录该怎么做。要完整的分录。充值前,充值后消费了。我该怎么做分录。怎么结转

2021-02-05 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-05 21:10

你好 充值时 借:预付账款 贷:银行存款 消费时 借:管理费用 贷:预付账款

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快账用户1434 追问 2021-02-05 21:15

不是的。我司是ktv小规模企业。开业活动,冲3000送3000,会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-02-05 21:21

你好  消费者充值时,    借:银行存款  3000         销售费用--充值赠送  3000         贷:预收账款--充值卡  3000                 其他应付款--充值赠送  3000 消费者实际消费时       借:预收账款--充值卡                   其他应付款--充值赠送           贷:主要业务收入                应交税费--应交增值税

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快账用户1434 追问 2021-02-05 21:27

就是充值赠送这块也视同销售是吧?

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快账用户1434 追问 2021-02-05 21:30

销售费用最后要结转至本年利润。按正常结转么

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齐红老师 解答 2021-02-06 09:55

你好  是按照视同销售处理。销售费用正常结转就可以。

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快账用户1434 追问 2021-02-06 09:57

可我做内账的话。该怎么做。实际收到的收入。还有赠送的金额,该怎么分

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齐红老师 解答 2021-02-06 10:55

你好  你做内账  充值时,借:银行存款  3000   贷:预收账款  3000    比如你消费1000                     借:预收账款    1000                             销售费用   1000                        贷:主营业务收入   1941.75                               应交税费-应交税费   58.25

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快账用户1434 追问 2021-02-06 11:00

收到,谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-06 11:19

恩 恩 没事  不客气的

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你好 充值时 借:预付账款 贷:银行存款 消费时 借:管理费用 贷:预付账款
2021-02-05
你好,借:银行存款3000 销售费用3000 贷:预收账款6000
2021-02-05
同学你好 餐饮业充值10000送3000元 充值怎么做分录 借,销售费用3000 借,银行存款等10000 贷,预收账款13000 消费的时候怎么做分录,按实际消费金额 借,预收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项;
2020-08-27
借银行5000 贷其他应付款5000 借其他应付款3000 贷主营业务收入 贷销项 剩下的两千和赠送的消费的时候 借其他应付款2000 借销售费用1000 贷主营业务收入 贷销项 这样
2023-07-19
你好 ;   借银行存款贷预收账款 ;  消费:借预收账款 销售费用贷主营业务收入  应交税费-应交增值税  
2021-09-14
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