你好 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 这个是旧车的分录 。 然后买新车 :借固定资产-新车 贷固定资产清理 银行存款 其他应付款-某个人
A公司转出一笔名为B公司的管理费用给A公司法人怎么入账写会计分录
甲公司生产企业,为增值税一般纳税人,2024年6月生产经营情况如下:(1)采用分期收款方式销售自产货物一批,书面合同规定,不含税销售额共计1000万元,本月应收回70%货款,其余货款于7月10日前收回,本月实际收回货款300万元。(2)转让2019年5月购入的小型生产设备一台,从买方取得含税款20000元。(3)将生产出的新型设备投资于甲公司,该设备无同类产品市场价,生产成本为200万元。(4)购进生产用原材料A,取得增值税专用发票上注明的价款400万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的价款10万元。运输途中发生货物丢失10%。(5)购进生产用原材料B,取得增值税专用发票上注明的税额36万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的税额0.5万元。运输途中由于保管不善,原材料丢失10%;运输途中遭遇泥石流,原材料毁损15%。(6)员工境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路客票,票面金额1万元,另取得未注明旅客身份的出租车客票1.03万元。(7)接受乙公司提供的员工培训服务,取得的增值税专用发票上注明的价款20万元。问题没完请等
未交增值税贷方有余额,实际没有要交的税款。这是什么情况哪里出错了
房东代开的房租发票税点是我们公司支付,请问这个税点是要加到房租总金额里面,然后按照这个合计金额分摊每个月的房租吗?
老师您好,我们公司是商贸公司,给对方华帅商贸公司付款13440,对方用洪霞调料公司给我们的票13440,他们说华帅的没有额度了,这个怎么做账啊,谢谢
老师,我是一般人,本月税已经申报完成。但是有一个一月的进项发票,发现错误,需要对方红冲,我这边已经抵扣了,他红冲后再重新给我开,我这边要做进项税额转出吗?
老师现在老板以1400万元买了前面的公司,这1400万是私下转账给原公司3位股东,账面上未分配利润是四百三十多万,前公司会计带着430万的未分配利润这张表去税务局交了个税,那我现在怎么做账务处理
老师:请问是不是只要当月开了销项发票,不管有没有当月收到款都要结转主营业务成本对吗?结转成本看库存商品和原材料?还是要收到货款才结转成本?
你好,向母公司现金分红,分录怎么做 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
老师这张发票怎么做凭证?
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这个旧车是在卖,就是这个我买新车的,这个车行的,他收了车,所以他就直接抵在我这新车的车款里面了,然后这个车是没有底底的,这个车的九万是没有票据,他没有票据,他只是给我开新车,就开了28万到付钱,只付了19万
你好 分录就是上面来做哈 。 你做旧车的 固定资产清理 净值 做贷方
那那个我想问一下,那个旧车的保险他退回来了,一点钱那怎么做呀?
那个旧车的保险,我们一月份买了一个3000多的,保险公司现在退回来1000多,
你好 借银行存款 借管理费用负数
好的谢谢
没事的。 希望能帮到你