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老师老师,我想请问一下,我公司买了一辆新车,然后这新车的发票是有开的,是28万,但是我付款只付了19万,由九万的款是我的公司,另外一台旧的车抵的一款,那我应该怎么做?固定资产清理啊!这账务怎么处理?分录怎么做啊?

2021-02-04 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-04 15:37

 你好  借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产     这个是旧车的分录 。  然后买新车 :借固定资产-新车   贷固定资产清理      银行存款   其他应付款-某个人   

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快账用户2766 追问 2021-02-04 15:43

这个旧车是在卖,就是这个我买新车的,这个车行的,他收了车,所以他就直接抵在我这新车的车款里面了,然后这个车是没有底底的,这个车的九万是没有票据,他没有票据,他只是给我开新车,就开了28万到付钱,只付了19万

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齐红老师 解答 2021-02-04 15:44

 你好       分录就是上面来做哈 。 你做旧车的 固定资产清理  净值  做贷方      

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快账用户2766 追问 2021-02-04 16:09

那那个我想问一下,那个旧车的保险他退回来了,一点钱那怎么做呀?

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快账用户2766 追问 2021-02-04 16:09

那个旧车的保险,我们一月份买了一个3000多的,保险公司现在退回来1000多,

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齐红老师 解答 2021-02-04 16:14

 你好      借银行存款  借管理费用负数   

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快账用户2766 追问 2021-02-04 16:16

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-04 16:16

 没事的。 希望能帮到你   

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