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原先是定额征收的,所以固定资产这一块没有做账,今年改为查账征收了,那么固定资产要怎么入账,分录要怎么做好点呢

2021-02-03 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 17:56

您好,借:固定资产 贷:银行存款

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快账用户6471 追问 2021-02-03 17:57

怎么会是贷银行存款呢?

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快账用户6471 追问 2021-02-03 17:57

这个资产是以前就买了的

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齐红老师 解答 2021-02-03 18:04

您好,假如是之前买的,就是冲销之前的借方科目

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齐红老师 解答 2021-02-03 18:04

借:固定资产 贷:管理费用—办公费

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快账用户6471 追问 2021-02-03 18:06

以前定额征收是没有做这个分录的,现在是查账征收,所以就盘点资产,想问这个分录要怎么做?

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齐红老师 解答 2021-02-03 18:08

您好,您的意思是之前没有做这个分录?那您固定资产付出款去做的是什么

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快账用户6471 追问 2021-02-03 18:09

以前是定额的,然后买这个设备的时候又没有发票,所以就没做分录了

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齐红老师 解答 2021-02-03 18:16

您好,假如没做这个科目的话,之前的银行账也对不上。 那我建议放入营业外收入

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快账用户6471 追问 2021-02-03 18:17

分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-02-03 18:25

借:固定资产 贷:营业外收入,请问还有什么可以帮到您的

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你好,录入固定资产期初余额建账
2021-02-03
您好,借:固定资产 贷:银行存款
2021-02-03
你好同学,咱如果说只有应收账款,也就是说借应收账款贷主营业务收入,贷应交税费。嗯,然后没有别地的话,你如果没有成本费用的话,可以先暂估, 借主营业务成本贷应付账款暂估, 但是抓紧时间要准备一些相关的成本发票和费用发票,来做到账里面冲减这个暂估。
2022-09-30
借固定资产 贷应付帐款 当时咋支付的 你在几月份补入账
2023-01-17
同学你好!固定资产  要按取得发票金额入账的 没有发票的话     入账后   计提相应折旧   税务不认可的  是不可以税前扣除的
2022-03-27
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