同学你好,认证后是填第2行;
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
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我们公司账上没车,认证的通行费电子发票税额是7.32,然后我在附表2第23行进项税额转出填写了7.32,这7.32影响附表4加计扣除吗?我们是加计抵减10%的
同学你好 这个认证后又转出,是不影响的;
我看附表4加计扣除那里本期发生额的数包含进项税额转出的数呢,怎么没影响?
同学你好,这前计入了进项,后来又转出的,相当于一加一减,
附表4加计扣除那里本期发生额是用第2行*10%的数值,进项税额23行转出了7.32,加计抵减按说也应该减少10%啊?也不知道我说清楚没有
同学你好,是进项税额×10%填在附表4 6栏的本期发生额,进项税额转出×10%是填在本期调减额
老师,填了进项税额转出有风险吗?要是有风险,7.32元金额不大,我是不是还不如不体现?
同学你好,最好我们还是不体现这个7.32
如果不体现,那就只能正常抵扣了,一旦被查到,账上没车,却抵扣了增值税,会不会涉及多抵扣的问题啊?