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老师好!通行费电子发票认证后,填写增值税纳税申报表附表二时,填在第2行还是第8b行?

2021-02-03 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 16:15

同学你好,认证后是填第2行;

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快账用户6929 追问 2021-02-03 16:20

我们公司账上没车,认证的通行费电子发票税额是7.32,然后我在附表2第23行进项税额转出填写了7.32,这7.32影响附表4加计扣除吗?我们是加计抵减10%的

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齐红老师 解答 2021-02-03 16:21

同学你好 这个认证后又转出,是不影响的;

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快账用户6929 追问 2021-02-03 16:25

我看附表4加计扣除那里本期发生额的数包含进项税额转出的数呢,怎么没影响?

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齐红老师 解答 2021-02-03 16:46

同学你好,这前计入了进项,后来又转出的,相当于一加一减,

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快账用户6929 追问 2021-02-03 16:52

附表4加计扣除那里本期发生额是用第2行*10%的数值,进项税额23行转出了7.32,加计抵减按说也应该减少10%啊?也不知道我说清楚没有

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齐红老师 解答 2021-02-03 17:03

同学你好,是进项税额×10%填在附表4 6栏的本期发生额,进项税额转出×10%是填在本期调减额

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快账用户6929 追问 2021-02-03 17:40

老师,填了进项税额转出有风险吗?要是有风险,7.32元金额不大,我是不是还不如不体现?

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齐红老师 解答 2021-02-03 19:49

同学你好,最好我们还是不体现这个7.32

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快账用户6929 追问 2021-02-03 19:53

如果不体现,那就只能正常抵扣了,一旦被查到,账上没车,却抵扣了增值税,会不会涉及多抵扣的问题啊?

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