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老师,请问一下,当月的账还没做,先按照抵扣的专票申报的增值税,后来做账的时候有机票,高铁票,还没有做进应交税费应交增值税-进项税额科目,那做账的时候再把那部分计算抵扣,还可以吗

2021-02-03 07:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-03 07:45

您好,先做帐,根据做账结果申报税费

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快账用户3545 追问 2021-02-03 07:47

那已经先按照专票的进项销项已经申报了增值税呢,那现在返回来做账才看到还有机票之类的没有做计算抵扣呢,那如何处理呢?那可以直接做费用算了吗?

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齐红老师 解答 2021-02-03 08:48

您好,就是先把机票之类的做账时候体现进项税,然后申报抵扣

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您好,先做帐,根据做账结果申报税费
2021-02-03
您好 计入应交税费-待抵扣进项税额 到了下个月有需要抵扣销项税再转回应交税费-应交增值税-进项税额
2020-08-31
你好,没有认证的,做到应交税费待认证。
2023-04-26
你好    1.  没有认证做 比如 借 费用或成本    应交税费 -待认证进项税贷银行存款。    2. 等着你认证后做 :借进项税贷    应交税费 -待认证进项税    。 不是你上面来做的   
2020-11-13
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
2024-06-02
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