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1:当月入库,当月支付供应商货款(未收到发票) 2:当月销售出库 这样要怎么做会计分录?

2021-02-02 20:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-02 20:35

您好 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 带:应付账款-暂估应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户8953 追问 2021-02-02 20:37

可是当月已支付供应商货款

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快账用户8953 追问 2021-02-02 20:38

是不是应付账款改成预付账款?

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齐红老师 解答 2021-02-02 20:38

我给您写了支付款项的分录啊

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您好 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 带:应付账款-暂估应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2021-02-02
同学你好 借库存商品 贷银行存款 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 2.未收到发票的 借库存商品 贷应付账款暂估 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
2021-03-18
你好,按正常是采购 销售都做暂估,并且提销项税额,但是你进项没来,看看缴纳多少税,然后结转成本。开票后,把采购、销售暂估的全冲了
2024-08-20
同学您好,购进货物,借库存商品,贷银行存款 销售出去,借银行存款,贷主营业务收入和应交税金。 收到进货发票后,再结转成本。 如果到需要申报所得税之前还没有拿到发票,只要不是年度汇算清缴,就做成本计提。
2023-10-26
借生产成本 贷原材料 贷累计折旧 借库存商品 贷生产成本
2023-04-13
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