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2020年三月份开了两张专票,四月份发现内容错误于是冲红了,以为税额抵消了,增值税就零报了。2021年管理员喊补税,我想知道补交的税在之后能抵消或者退回吗?希望各位老师能给我解答这个问题

2021-02-02 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-02 20:19

您好,不适用增值税即征即退政策的,已经缴纳的增值税不得在之后抵消或者退回。

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快账用户8420 追问 2021-02-02 20:22

票的内容是错误的也要补这个税款吗,冲红了也没用,现在是要白交这笔钱了?

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齐红老师 解答 2021-02-02 20:26

您好,您是在次月开具红字发票,三月份是没有抵消的,如果您在四月重新开具一张同样金额的蓝字发票,就抵减了。

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快账用户8420 追问 2021-02-02 20:39

那张冲红的票没开蓝字发票了,现在跨年了是没办法了吗,只能补交税款和滞纳金了

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齐红老师 解答 2021-02-02 20:45

您好,这种情况已被管理员通知的话,如果没有回旋余地的话建议补税,以免后续降低信用等级。

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快账用户8420 追问 2021-02-03 09:27

所以跨月冲红是作废不了上月发票的吗?四月冲回了,再汇总上报,申报增值税的表应该填什么数,填在哪个位置上呢?

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齐红老师 解答 2021-02-03 09:36

您好,作废只能当月作废的,去年四月已经零申报,但实际有开票,一般来说,申报金额是不能小于开票金额的,且已经跨年,不在同一年度内,建议还是参考税务局意见。

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齐红老师 解答 2021-02-03 09:46

您好,可以查一下去年5月申报增值税的时候,您是否有把冲红的发票税额抵减,建议主要和专管员好好沟通一下。

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