您好,不适用增值税即征即退政策的,已经缴纳的增值税不得在之后抵消或者退回。
老师我们公司按30天计算的,2月应出勤23天实际出勤22天,那缺勤是多少元呢
哈哈哈hhhhhhh
老师您好,公司收到银行实收资本20万,已交过印花税?还需要做些什么?
请问平板收银机得税收分类编码是多少
请问,对方借钱给公司放利息,存基本户,收到的钱,借银行存款,贷其他应付款,对吗?
我不理解增值税是价外税。消费税是价内税。他俩的计税依据为什么会一样?增值税的计税依据不应该是消费税的价格含在内,然后再去乘增值税税率吗?
计划年底资产负债率65%,年底财务报表资产负债率为81.73,完成率怎么算?
单位组织小记者活动,收取的会员年费,怎么开票,什么税目
我想问下我计提的业务费和施工费是放在预付账款核算的 但是现在预付账款借方有余额 我该怎么冲 我看了从去年5月份就不对了 我该怎么调啊
请问一下车船税分录 和是否需要计提
票的内容是错误的也要补这个税款吗,冲红了也没用,现在是要白交这笔钱了?
您好,您是在次月开具红字发票,三月份是没有抵消的,如果您在四月重新开具一张同样金额的蓝字发票,就抵减了。
那张冲红的票没开蓝字发票了,现在跨年了是没办法了吗,只能补交税款和滞纳金了
您好,这种情况已被管理员通知的话,如果没有回旋余地的话建议补税,以免后续降低信用等级。
所以跨月冲红是作废不了上月发票的吗?四月冲回了,再汇总上报,申报增值税的表应该填什么数,填在哪个位置上呢?
您好,作废只能当月作废的,去年四月已经零申报,但实际有开票,一般来说,申报金额是不能小于开票金额的,且已经跨年,不在同一年度内,建议还是参考税务局意见。
您好,可以查一下去年5月申报增值税的时候,您是否有把冲红的发票税额抵减,建议主要和专管员好好沟通一下。