那就是应收账款,只要你货发出了就要做账
老师你好!我公司是建材销售,到货的时候我没有做账也没有开入库单,1月分收到发票,可以根据发票日期打入库单?
老师你好。我单位当月销售号牌,没收到钱也没开票。要怎么做账
老师你好,我单位制作车辆号牌,当月生产的号牌,车管所一季度核算收入,我们才给对方开发票收到钱,当月入库的号牌要结转成本吗
老师你好,我单位生产号牌,制作车牌给车管所,废旧号牌车管所又给我们寄过来,我们按铝价称重卖了,收到的钱怎么记账
你好,我单位支付保险费,当月没收到发票。怎么记账
这里的单位成本是单价的意思吗?就是 1000 元/件,有 60 件?
开票:人工智能*电子服务器,卖的是硬件的,有没有什么税收优惠政策?
不满500万购入的固定资产可以一次折旧,这个有什么条件吗?适用于软件企业(硬件)吗?
图片这个提示啥意思没看明白
我们和厂家拿货,六万送三万,对方正常给我们开发票九万,实际我们才支付了六万,要怎么入账呢
老师,差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000,然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少?因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含税价就是1054(1090-36)加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
您好,我们是物流行业,属于2020年受疫情影响困难行业企业,2020年有亏损,2021年有亏损,2022年和2023年都有盈利,为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损,而不是先弥补2020年的亏损
老师只有资产负债表和利润表如何建账呢?
转销无法收回备抵法核算的应收账款,为什么应收账款账面价值不变,贷应收账款,而不是减少应收账款账面价值?请教一下,非常感谢!
老师,我们是贸易型公司,对方来给我们的发票是劳务-打样费,这个怎么做账
怎么做账
我需要分录,还有要不要结转成本
同学 借应收账款 贷主营业务收入——暂估 应交税费——销项税
开出发票红冲时候,确认成本
按无票收入做吗,等后面实际开了发票。在多退少补吗
我们1月销售的?可能要5月份才能收到啊
是要按无票收入暂估,收到发票冲无票收入