1,就是,如果说你合同里面单独约定的这个研发的相关费用是可以直接放到这个研发费用的。或者是说,你这个合同本身就是用于研发是可以的。 2,那后面你这个管理费用转到本年利润就可以了。
老师我想请问下您几个问题, 1、就是一个合同原本签的是13个点的一般销售合同,但是实际上我们有技术研发费用,也有物料支出,那么这个合同项目相关的费用还能做研发费用么? 2、前面的研发费用我是放在管理费用-研发费用里面了,前面都结转损益,后期怎么结转? 3、相关的存货要怎么处理?
老师,你好,再想问问您:我们公司有项目申报、专利申请,其中项目里面有些是同一个项目去申报的是省市不同的的资金,还有有些项目里面有关于专利的研发,然后专利申请也单独又做了一个项目立项书,请问我在做财务账的时候要怎么能在账上把哪个项目哪个专利研发费用支出情况核算清楚啊?因为我们是高新技术企业,研发费用归集很重要,但我现在不知道要怎么设置核算我的财务账了
老师,有关于研发费用如何化分资本化支出还是费用化支出问题请教一下。我公司做一个研发项目有A、B、C、D四个方案,研究周期可能要两三年,那么当年产生的支出都要计入管理费用下吗?假设如果我第三年的时候有其中一个B方案进入开发阶段并形成了无形资产的话,那有关B方案前面发生的研究费用部分是否要从管理费用转入到资本化支出,跟后期B方案的开发阶段支出一起计入到资本化支出合计形成无形资产的成本下呢?
老师你好,我们公司在申请高新的时候,中介说我们知识产权太少,就做了几个软著,算到研发项目里了。记为RD01、RD02这类的。但是我们平常账上并没有软著相关的研发费用支出。请问1.要把软著列为到研发项目里面吗? 2.软著方面没有研发费用支出,那应该怎么账务处理?
1.老师,我们公司给客户研发一个软件,合同上面有涉及到人工和一些材料费用,我们问下发生的这个费用我们是做成本核算,还是做研发费用啊? 2.老师我们研发的软件都是进入了研发支出-费用化,产品研发成功了,这个产品的定价怎么去计算啊?
上月把13%的税率开成3%了,这个月已经申报纳税了,发票已经红冲重开了,报了的税需要更正申报吗?
老师你好,请问报税怎么报,求提供教程
社保的基数是按基本工资,还是提成,补贴也要计算在内
老师,这个合同需要缴纳印花税吗?
老师,物业公司小规模,确实有业务往来,都是我做的账,A一个公司的生活垃圾清运车,B公司生活垃圾是A公司名下的运输的,B可以给A开发票吧
个体我自己就是老板和会计,采购商品还需要付款申请书做记账凭证吗
老师 您好:想咨询下 有限合伙企业 目前生产经营所得 b 表 已经申报过了。然后发现错误,今天进行申报更正。但是企业 2024年4季度数据没有同步修改。目前问了12366 说是必须先做废 b 表 才能更正季度预缴数据。 这个实际操作过程中 一般怎么做?是只需要更正年报 b 表 就可以。还是先作废 b 表 、更正4季度数据、然后重新申报 b 表,哪种方式比较好?如果作废b 表 会引起税务风险吗?
老师,税务注销了还能查到吗
老师,报表24年亏损216万 里面包含管理费用,研发费用87万,那我研发费用加计扣除后是亏损303万对吗?
老师,企业账面净资产金额在哪儿看,怎么计算的?
3,存货你在销售或者是使用的时候,就做一个领用的处理就可以了。
请问下老师,1、我们那个合同是属于一般销售合同,但是是属于研发出来再销售的,所以前面我就把那个费用计入研发费用里面,所以我就不知道怎么处理; 2,、那个存货我还是不明白怎么处理,我们实际上是没有那个库存了,是之前那个会计留下的,我们因为这个项目而购买,但是直接放到设备组装那个现场,所以我现在不知道怎么处理掉或者说怎么减少期末库存。
1,那你现在销售,按正常销售处理即可 2,那你查一下原因,然后再根据多的原因调整处理
这台设备刚研发完成,现在也刚组成一台设备,所以这样按照正常销售走的话,那研发费用要怎么处理?怎么结转?
你出售的是什么,你需要分清研发后,你出售的是什么
出售的是设备,前期研发我都归集好了,后面开票就是开13个点的销售发票了
你研发就应该转资产,然后出售这个资产设备即可
不能这么做的,因为这个设备是别人包给我们做的,连组装也在另外一方组装
那你到底是怎样的 到底是自行研发还是帮人研发
帮别人研发,总的来说是根据客户的需求来定制研发产品 最终是研发成功了 销售给客户
那你就是帮忙研发,哪里来的销售 你就是承接服务,研发服务确认为收入,然后研发成本属于这也成本 那不是你的资产商品
但是我们签的合同是13%的销售合同,可以这么理解,这个销售合同是包含了技术研发服务这个条款,不单纯是销售合同,也不是单纯的技术研发服务合同
你要么就是帮研发,要么就是研发成功再销售 你不可能2者对于同一主体同时存在
研发成功再销售的
那你就是,研发后转商品,销售商品处理
好的,我明白怎么做了
嗯嗯,祝你工作愉快