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老师,开具了一张红字发票,报税时统计销售额是正数销售额和负数销售额加在一起吗?

2021-02-01 22:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 22:36

您好 开具了一张红字发票,报税时统计销售额是正数销售额和负数销售额加在一起

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快账用户2912 追问 2021-02-01 22:38

进项税额转出数电子税务局附表二吗?

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齐红老师 解答 2021-02-01 22:39

您自己开具的是销项税额发票啊 不是进项啊 不需要填附表二

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快账用户2912 追问 2021-02-01 22:44

老师,第一个问题是开具了一张红字发票,报税时销售额加在一起,填附表一;第二个问题是酒的进项专票,我做进项转岀了,进项转出数填在哪里?

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齐红老师 解答 2021-02-01 23:01

请问购入酒做什么用途的

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快账用户2912 追问 2021-02-01 23:09

领导送礼的,是计入福利费或招待费吗?

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齐红老师 解答 2021-02-01 23:11

计入业务招待费科目 填写进项税额转出的集体 福利个人消费里面就好了

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您好 开具了一张红字发票,报税时统计销售额是正数销售额和负数销售额加在一起
2021-02-01
没有,其他的销售额了么 是的话你看下能申报了吧 能的话就可以 大部分申报不了得去税务局
2023-10-22
您好, 这个情况需要去税务局窗口申报,负数销售额自己申报不能通过,到税务局窗口税务局给填写
2020-09-14
你好,是的,这个是需要填写负数的
2022-06-12
同学你好 一样就对了,你按照上面的数字填在申报表里面
2021-04-04
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