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老师你好:我想问下,就是老板以现金的名义支付的工程款,没走银行的,因为对公账户还没办好,但是这工程款急着要付,工程款也算老板的投资款,我到时做账的分录可以写:借:在建工程 贷:实收资本吗?

2021-02-01 20:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 20:59

您好 没有存入对公账户 不应该这样写分录 请问支付的时候 发票收到了吗

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快账用户3246 追问 2021-02-01 20:59

老师你好:有发票的!

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快账用户3246 追问 2021-02-01 21:02

老师那我这笔账应该怎么体现?

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齐红老师 解答 2021-02-01 21:02

借:在建工程 贷:其他应付款-法人

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快账用户3246 追问 2021-02-01 21:06

老师,那做往来账的话,到时这笔费用还回法人, 法人再存进去才能体现实收资本是吗?

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齐红老师 解答 2021-02-01 21:07

是的 正常应该这样操作比较合规

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快账用户3246 追问 2021-02-01 21:08

老师:如果不做往来账不好体现是吧?

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齐红老师 解答 2021-02-01 21:09

不做往来账不好体现 是的

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快账用户3246 追问 2021-02-01 21:10

好的,我明白了!谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-02-01 21:11

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 没有存入对公账户 不应该这样写分录 请问支付的时候 发票收到了吗
2021-02-01
同学您好,微信余额应该是计入其他货币资金哈,但因为是内账,如果微信转账之前也都是走现金科目那就没啥大问题,自己看得明白和解释得清楚即可。
2024-06-25
你好,是可以暂估计入在建工程转固定资产的。
2021-08-14
同学你好 冲之前的开票款就行了
2020-10-12
同学您好,预付账款的话,您实际还是为了购买固定资产的是吗
2021-05-03
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