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老师您好,我公司收取客户5万元用于销售产品,产品没卖完,最终应该收取客户267.5元,是要按照5万给客户开专票么?客户方承担专票3%税点,应该退换客户多少钱呢?

2021-02-01 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 14:18

同学你好 是多少金额就按照多少金额 扣除税点3% 5万乘以3%

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快账用户6758 追问 2021-02-01 14:26

谢谢老师,我给客户开具5万元3%税点,即1500元的发票,因为我没有销售完产品,只能收取267.5元,那我应该退换给客户50000-1500-267.5=48232.5元么?

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齐红老师 解答 2021-02-01 14:37

对的 是这样计算的

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快账用户6758 追问 2021-02-01 14:41

那退回的48232.5元我公司属于支出么?这部分还需要开具什么发票么?

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齐红老师 解答 2021-02-01 14:47

同学你好 退回的需要发票才可以税前扣除的 你们付出去没有发票就不能税前扣除的

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快账用户6758 追问 2021-02-01 14:57

老师我没太明白,就是我5万元给客户开3%的发票这个账没有问题,就是返款48232.5元,要开个什么红票的么?不然这48232.5元财务对不上账呢

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齐红老师 解答 2021-02-01 14:58

你得有成本票才可以的 不是红字发票

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快账用户6758 追问 2021-02-01 15:05

了解了,谢谢老师‍

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齐红老师 解答 2021-02-01 15:11

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 是多少金额就按照多少金额 扣除税点3% 5万乘以3%
2021-02-01
发票处理分析 正常情况和当前情况的处理方式不同,当前情况若按正常处理会使收入和税款确认时间与实际不符。 具体处理方法 当月发现且符合作废条件可直接作废发票。 跨月发现不符合作废条件,若购买方未认证发票,销售方可在开票系统填写《开具红字增值税专用发票信息表》,经校验通过后开具红字发票冲减销售额和销项税额。若客户代卖部分商品并打款,可根据实际金额重新开票。 会计处理 开具红字发票时,通过做红字分录冲减原来的应收账款、主营业务收入和销项税额
2024-12-25
同学你好!这个可以开专票    专票名称就是XX商品*利息哈
2021-03-03
嗯呢,可以的,没问题的哈
2022-09-30
同学你好 开天猫积分的发票就行了
2021-03-15
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