你好,需要缴纳印花税的。
请问签订委托招聘协议书需要交印花税吗
老师,我想请问一下,私车公用,个人和公司签订租车协议,那这个租车协议公司是需要按照财产租赁合同来申报缴纳印花税吗?
请问老师,签订了汽车的租赁协议,需要交印花税吗?
汽车租赁公司从另外一个公司租进来80辆车,租期是一年,签了一份租车协议,这需要交印花税吗?
老师,我公司与汽车租赁公司签订租赁合同需要交印花税吗?还有租赁办公室合同需要交印花税吗?
您好,飞猪订单入错了会影响夜审嘛
1.甲企业为一般增值税一般纳税人,适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务,相关资料如下:(1)3月1日,向A公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元,增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元;A公司收到商品并验收入库,。(2)3月15日,预收B公司5000元,订购一台设备,4月与客户签订合同,5月向客户发货,设备不含税价格30000,增值税3900元,发货后收取剩余款项。(3)3月25日,向C公司销售一批原材料,开具的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元,甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求:编制该公司上述销售业务的会计科目,应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称,答案中的金额单位用元表示)
8.2022年12月31日,甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元,“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日,甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为()万元。
6.2024年1月1日,甲公司的所有者权益如下:实收资本2000万元,资本公积300万元,盈余公积500万元,未分配利润280万元,则甲公司2024年1月1日的留存收益是()万元。
老师,附件是通用的,就是61/362/363/3所有记载的内容,附件都贴在一起了放最后了,请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表,审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险,审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下:(3)因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑,审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单,并现场观察了对账单的打印过程,未发现异常。(4)审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证,这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性,审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表,结果满意。要求:针对上述第(3)至(4)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,提出改进建议。
请问老师,三张记账凭证61/362/363/3,一共有15张附件,我把三张记账凭证贴在一起,所有附件贴在一起放最后面了,请问附件张数怎么写
1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表,审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险,审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下:(1)2023年2月2日,审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点,2月3日,审计项目组在现场实施了监盘,并将结果与现金日记账进行了核对,未发现差异。(2)因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑,审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单,结果满意。(3)因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑,审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单,并现场观察了对账单的打印过程,未发现异常。(4)审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证,这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性,审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表,结果满意。要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,提出改进建议。
不会算无风险收益率??????
你好,请问用友T3新建帐套中,凭证类别怎样设置?
只是合伙开的企业,想要加油票抵扣进项税额的,一定要有公司的车油票才能抵扣吗?
你好,一定要公司的车加油票。
自己的车,跟公司签订了用车协议,这样加油票可以抵扣吗?
你好,加油票不存在抵扣增值税,抵扣的是所得税费用,租赁协议明确表示,加油费公司出,可以入账。
不能抵扣进项税额吗?
你好,加油票不存在抵扣增值税。
合伙企业交的是增值税,附加税,个人所得税,可以用吗?
抵扣的是经营所得的个人所得税。
好的。谢谢老师
不客气,满意请给与五星好评!
什么是进项税额?不能抵扣这个吗?
例如你购买的产品,供应商给你开增值税专用发票,上面有税额,就是进项税额100元。然后你卖出去,给客户开发票,上面的税额,就是销项税额200元,就是你要交的增值税税额,开的专用发票,可以抵扣,所以最终你要交的增值税税额=200-100=100元 加油票一般都是普票不可以抵扣。
老师,营业执照交的印花税是在第一个月时申报么?公司11月份成立的,是不是在12月份时报税就应该报一次印花税?
因为公司当时还没开展业务,我全部都零申报了
1年内申报就可以了。