你好。 建筑公司管理人员工资可以从基本户支付。 计入管理费用,月末结转冲收入,减少所得税。
建筑公司管理人员工资可以从基本户支付吗?如果不可以那要从哪里发放管理人员工资呢?还有就是管理人员的工资要如何做成本去抵扣企业所得税?
老师,请问一下:我们公司是建筑公司,支付了管理人员工资出去,但是没有申报个税,那这个支付出去的工资可以在企业所得税前扣除吗?
工程本月开工,小公司没有明确的管理人员,可以说就跟一个大项目部一样,是不是所有的支出都可以往工程施工里放,比如机器折旧,人员工资
老师。你好。如果我公司人员比较少 只有几个人 之前的工资都是做的管理费用 那现在新增加了销售人员 工资还可以只做管理费用呢 还是说需要分开。销售的就是销售费用—工资 。管理的就是管理费用—工资
我们公司是有做研发项目的,人员不多。所有的员工都是一起参与研发。那我把工资都做进去研发费用是可以的吧?还是必须要有管理人员的工资呢
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
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需要签劳动合同吗?公司管理人员要不要申报个人所得税呢?还有就是如果税务查发放工资是否属实,我们需要提供的相应资料应该有哪些?谢谢老师
你好。 要签合同。也要申报个税。 需要提供的资料:劳务合同、出勤记录、工资单,银行支付清单。以及岗位职责等类似证明文件。
如果是项目部农民工呢,也要提供这么多资料吗?
你好。 管理人员如果是正式员工,提供的应该时劳动合同。 项目部农民工应该需要劳务合同、出勤记录、工资单,银行支付清单。 我不是很确认,您可以再核实一下。
农民工需要报个税吗?
你好。 需要代扣代缴个税。
不代扣代缴有什么后果吗?
你好。 会被税务局罚款。