你好‘ 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
小规模纳税人销售货物的分录怎么写???
小规模销售货物怎么做分录
小规模纳税人销售货物时的会计分录怎么写?
老师,小规模销售了货物,免增值税的会计分录怎么做?
购进货物退货的,销售方和购买方怎么做分录,一般纳税人和小规模纳税人,分别怎么做?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
应交税费的二级科目是什么?我做的是应交税费销项税
应交税费-应交增值税
这是我之前做的应交税费应交销项税,以后有什么影响吗?
应交税费应交销项税,不对的
我那个都已经交税了哦,超过了小规模免税的,免税的那30万,我该怎么去做呢?上个月的分录就做的是应交税费,应交销项税
小规模 的 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税
对啊,我知道这样做,但是我前几个月的分录都做错了,我该怎么办呢?
以后就按照对的去做的
要是应交税费,应交增值税,未达起征点,我该怎么去做呢?
借 银行存款 贷 主营业务收入
未达起征点的那个税费,不应该也要计提吗?
借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入
如果这个未达账,未达起征点的增值税,跨年度未调整,怎么调回来呢?
借 应交税费-应交增值税 贷以前年度损益调整
应交增值税的三级科目是什么
应交增值税没有三级科目