你好 那你们 锅炉收到了吗? 这样才好判断科目
我们公司销售了一批货物 收到款了 但是对方不要发票,这样的话我们这边一直挂账,最后该怎么处理这个应收账款啊
老师您好,我们公司是一般纳税人曾经给对方汇款65,000购买锅炉,但是对方发票一直没有,这个账也回不来了,怎么办?我们公司要注销了,有一个公司也是汇款4500,我们被骗了,都是从对公账户汇的银行存款汇款,像这样的账务处理应该怎么处理?
老师,你好。我们是物流运输公司,一般纳税人。我们开发票给购买方结算运费,购买方对应发票一分不少的付了运输费给我们,本来是没问题了,账务上我也处理完毕。但是我们付了对方一笔一千多的货物短少款,这笔费用要怎么处理?
老师您好,我们公司和对方公司签订了运输合同,款项对方公司付了80%给我们,但是对方公司说不要我们的票,我们一直也是预收款项,那我们不开票出去,我们这个账务怎么来平账呢。
老师好,我们是建筑公司,以前的老项目,我们公司是甲方,之前的工程款都是都打到公司账户了,对方公司没有要求我们甲方开发票,我们公司账务处理是银行存款都平账了,现在对方公司要求我们公司开具发票,工程款之前都打到我们公司了,现在也不会回工程款了,我们开具的发票怎样进行账务处理啊?
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
嗯,65,000的锅炉是收到了,但是那个4500的那个款汇完就没有信儿了,确实是被骗了,那个公司压根就没了
65,000的正常是增税发票,但是我们挂账了一直也没进账
你好 1. 借固定资产贷银行存款 先这样做。 多支付的款 做营业外支出冲 之前挂账的科目
我提前正常汇款时挂的,借应收账款贷银行存款
现在发票没回来能做进固定资产吗?也没有发票怎么走固定资产呀?还有我们公司要注销了,像这种固定资产我们应该怎么办?都应该做清理吗?我们的库存开完发票就清零了就没有了,账面上只有原来进的固定资产
你好 那你做固定资产去 。 做固定资产 你收到了资产了的哇。 用支付回单 和 购买合同来做 :借固定资产贷应付账款 2. 做报废或者做变卖处理
这个业务已经快一年了。这么处理可以吗。,公司注销了固定资产账必须得清理是吗?那她刚进来这清理呢,按多少钱清理啊?不也得交税吗?是不是?
你好 补做固定资产 补折旧 。然后做处理报废处理。