你好 是的 需要签订合同 。对方开票给你们。 你们做销售费用处理。
您好 我这边咨询下我们公司的业务模式是供应商直接和客户签订合同付款的时候也是客户直接付款给供应商。我们公司作为中间商就是在客户给供应商付款的时候得到返佣比如说是几个点的佣金。我们到时候再开票给客户收回货款。这样子我们需要签订怎样的协议说明呢
请问下公司业务员找的代理帮我们销售,我们直接给客户签订合同,开发票给客户,然后给代理返点,是不是应该给代理签订合同,然后他到时候开发票给我们我们才付款呢?
老师,我们销售货物,然后跟客户签订合同,货物单价300由我们开具发票,运输费90由车队直接开票给客户,客户付运输费给我们,我们只是代收,后面会支付给车队,这样这个90跟我们是不是没有关系的,实际我们只有300的收入。
请问老师,我们与A公司签了一个代销合同,但客户把钱打给我们,我们直接给客户开发票,根据a公司推荐客户到账情况给a公司返点,请问a公司要给我们开发票吧,开什么发票?
业务收入外包给其他公司。但是客户是跟我们公司签订合同。签订合同之后根据是收入金额分配3.7分。那我们公司要怎么处理这个业务,我们公司给客户开的发票金额是客户支付的全款。
你好,在管家婆财务软件里,有一笔卖废品的收入做了收款单,不需要出库,怎么平账
甲企业是一家化工企业,2016年A产品的利润仅2 244元,2016年A产品的相关数据如下:A产品销量374吨,销售收入1 331 440元,固定成本647768元。 (1)判断企业2016年A产品的生产是否安全?(填“是”或“否”) (2)计算2016年销售量、单价、单位变动成本、固定成本的敏感系数(计算结果保留整数)。
税务罚款,会计自己去交了,如果不入帐,会有什么后果
老师您好,发放工资和福利费时,直接做的借管理费用工资或者福利费,没有从薪酬过渡,能有什么大的影响呢?应付职工薪酬是个过渡科目,一般也不会有余额,只是做账不是很规范,但是不会影响纳税对吧?你这么理解是不是
2.某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月,有关生产经营情况如下。(1)向某烟酒专卖店销售粮食白洒10吨,取得不含增值税价款200万元,另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。(1万元=10000元)(2)提供20万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元,乙企业代收代缴消费税。已知:药酒适用的消费税税率为10%;白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克;增值税税率为13%;1吨=1000千克。要求:根据上述资料完成下列计算任务。(要写出计算过程,金额使用同样单位,并保留两位小数计算)普通(1)计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。(2)计算乙企业代收代缴的消费税税额。
老师您好,管理费用福利费没有从职工薪酬过度问题大不大
3.本月共购入材料5000元,各车间部门领用3500元,退回200元,月未结存为2000元,则材料上月结存应为()A.300元B.700元C.500元D.900元
2.某白酒生产企业为增值税一船纳税人。2021年5月,有关生产经营情况如下。(1)向某烟酒专卖店销售粮食白洒10吨,取得不含增值税价款200万元,另收取品牌使用费20万元、包装物租金3万元。(1万元=10000元)(2)提供20万元的原材料,委托乙企业加工散装药酒2000千克。收回时向乙企业支付不含增值税加工费2万元,乙企业代收代缴消费税。已知:药酒适用的消费税税率为10%;白酒适用的消费税比例税率为20%,定额税率为0.5元/500克;增值税税率为13%;1吨=1000千克。要求:根据上述资料完成下列计算任务。(要写出计算过程,金额使用同样单位,并保留两位小数计算)普通(1)计算该白酒生产企业当月向专卖店销售白酒应缴纳消费税税额。(2)计算乙企业代收代缴的消费税税额。
本月共购入材料5000元,各车间部门领用3500元,退回200元,月未结存为2000元,则材料上月结存应为()A.300元B.700元C.500元D.900元求计算过程
老师您好,年初收到两张属期24年度的房租发票,一个办公室的,一个是员工宿舍的,收到票时支付房租分录,借待摊费用房租贷银行存款,每月分摊分录1、借管理费用房租、贷待摊费用房租。2、借管理费用福利费、贷待摊费用房租,这样做对吗?分十二个月摊销完
对方是个人,需要去开发票吗?能不能直接给申报劳务个税呢?
你好需要去税务局代开发票 。你们按劳务报酬报个税
就是对方既要去税务局代开发票,我们同时还需要报个税,不是二选一,是都要是吧
你好 都要的。 去税务局代开发票只是缴纳了增值税附加税 。 个税没有缴纳的 。是你代扣代缴个税
这个对方就只付出人力,这还要缴纳增值税吗?
你好 肯定了。 这个是个人收入了
那我们公司的保洁人员偶尔来公司打扫卫生,给的劳务费,我们只按照劳务申报了个税,没有要去开发票,这种可以吗?
你好 那你到时汇算记得把费用调整处理 。 没有发票你费用无法税前扣除的。