同学你好 这样做也可以的,你要调整到费用里面吗
老师,您好,缴纳印花税时的会计分录应该怎么编制,是借管理费用,贷银行存款,还是借税金及附加,贷银行存款
内账,去年税款缴纳时的分录写的是,借税金及附加,贷银行存款怎么调整啊
3月份计提税金及附加:借:税金及附加189.39 贷:应交税费---城建税 189.39,纳税申报时依照“六税两费”减免政策,税金及附加共申报了55.35,4月份缴纳税金及附加55.35,借:应交税费---城建税55.35贷银行存款55.35,那四月份的调整分录是什么,可以完整的写一下分录吗
调以前的账怎么写分录。原来的分录是借税金及附加-所得税3000,贷银行存款3000 现在需要调整,该怎么写分录,之前的这一笔要冲吗
12月计提时:借:税金及附加,待:应交税费-应交印花税 1月份支付:借:税金及附加,待:银行存款 5月份调整:冲红:借:税金及附加,待:银行存款 更正:借:应交税费-应交印花税,待:银行存款 老师,3个分录我是这样写的,导致季度利润表税金及附加是负数,怎么调整呢
是的从摊销模块自动处理房租的摊销,但如果不是整月算起,怎么录入信息
你好老师,购销合同。不打公户不影响签合同吧
老师您好,我从电子税务局导出来的一整年的对方开给我们的发票的价税合计数和我直接在电子税务局看的合计数为啥不一致
这个月申报工会经费,不能报零了,默认的,能不能修改
老师,小规模纳税人什么情况下开1%的票,什么情况下开3%的票?
老师,预付的房租,如果从月中算起,没有按整月开始算,在财务系统录摊销费用的时候,怎么录啊比如1.15到明年1.15,是不是第一个月也按整月摊销就可以了,明年的最后半个月就不摊销了
老师,盈余公积怎么计提呀,根据什么来计提呢,分录怎么做呀,小规模
懂孝彬老师在吗,老师在吗
你好,个体工商户开票出去会计分录怎么写?
收到租车发票怎么做分录是普票,还有通行费电子怎么做分录呢
但是计提时的应交税费没有平啊
你可以红冲了你上面的借税金及附加,贷银行存款 重新做 借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款
跨年直接红冲不影响吗
恩,直接红冲没事,反正还做蓝字发票冲