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老师你好,我公司属于房地产开发企业,于21年1月补交16年的增值税40000及附加税10000,附加税计提缴纳,增值税我要怎么做分录呢

2021-01-28 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-28 11:47

同学你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户2481 追问 2021-01-28 11:49

我们公司是小企业会计准则制度,这个制度没有以前年度损益调整这个科目呢

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齐红老师 解答 2021-01-28 12:24

那就直接计入 盈余公积 未分配利润

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同学你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-未交增值税
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齐红老师 | 官方答疑老师

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