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老师,您好!上月发票信息有误,本月拿回冲红,重新给客户开具金额一样的发票,本月需要做账务处理吗?

2021-01-28 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-28 08:29

你好 本月要做账处理的

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快账用户2595 追问 2021-01-28 09:08

分录如何写?

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齐红老师 解答 2021-01-28 09:11

红冲时原来分路不变,金额负数 再开正确的发票,按发票入账。

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快账用户2595 追问 2021-01-28 09:14

是不是做一笔金额一样的收入和销项一正一负直接冲销就可以?

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齐红老师 解答 2021-01-28 09:16

您好,对的,就是这样处理。

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你好 本月要做账处理的
2021-01-28
你好 红冲的发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重新开具的发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-08-02
需要的 红冲收入然后做发票的
2021-10-19
你好 需要的,这个先红冲,然后再做正确的分录的
2022-08-27
同学您好 是专票还是普票的
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