您好,营业成本—劳务费
建筑行业拆除项目,收到劳务公司开具的劳务普通发票,分录怎么做?是价税全额作为成本吗?
建筑公司,收到一个项目钻桩劳务公司开来的劳务票,是入项目成本的人工费吗?请问怎么做账做分录?
你好老师,我们公司挂靠有资质建筑公司,接到建筑项目,后来找到劳务公司,开的劳务发票,开的劳务发票上面都备注了项目名称,施工地点,后续做账 A得项目劳务发票能做到B项目成本上嘛?
请问,公司是劳务公司,做账收入成本需要分项目来做吗
我们是建筑公司一般纳税人,有个异地项目,劳务费是分包的,现在收到劳务公司开的劳务费发票,怎么写分录呢
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
借:营业成本—劳务费 贷:银行存款/应付账款
对方开的专票我是不是还要计提进项税?
您好,一般纳税人是需要的。谢谢
嗯嗯,好的。公司买的办公用的电脑入管理费用-办公用品 吗?
您好。分什么部门,假如是生产车间,就入制造费用
建筑公司,管理部门用的
老师,监理公司分公司在广东,总公司在海南,监理工程在广东,签合同是跟总公司签的,总公司开了发票收到工程款后扣了税费后把工程款转回我分公司公账里,做为分公司的日常工作开支的,这个要怎么做账做分录呢?
您好。那就入管理费用,谢谢
借:银行存款 贷:其他应付款—总公司
那不是一直挂在其他应付款了吗?分公司不可能有钱再转回给总公司的了
那总公司也一致挂账是 其他应收款呀
做合并报表的时候,两个就会抵消
哦哦,这样。那老师,监理工程是跟总公司签订的总公司开票了也收到款了,分公司在去年9月也开票了挂着应收账款,也做了纳税申报,分公司是做错了吧?现在已经跨年了,还能做红冲吗?怎么做呢?
您好,弄错了,可以冲红,
需要把发票拿回来,冲红。谢谢!
发票去年9月的了,拿不回发票,跨年了还能冲红吗?因为是前会计做的,我不想去冲红是不是可以不理它,以后挂着应收账款那里当收不回来,坏账处理?
拿不回发票很麻烦的
我建议还是要咨询国税局,拿不回来发票
找不回来了,反正也不用交税,就是挂着的应收账款那里到时可以做坏账处理不?
您好,不建议您这样不管。建议还是咨询国税局
拿不回发票,怎么红冲,好头疼,那个成本当月她又是暂估的
您好,暂估成本是没错的
那我红冲去年9月当月的收入跟暂估成本就可以了是吗?借:应收账款-负数贷:主营业务收入-负数 应交税费-销项税-负数 借:主营业务成本-负数 贷:库存现金-负数?但那暂估成本10月时红冲了,拿到发票重新又入了,我怕我做错了对不上
您好。没有冲红发票之前,暂时不做负数分录