其他的可以放到工程结算里面。
你好老师 问个建筑业的问题,我所在的施工单位用的是小企业会计准则,基本就是老板干点活然后开票收钱。现在做了一个工程,已经完工了,合同总额50万,但只开了10万发票收到了10万,主营业务收入是按10万算吗?主营业务成本要怎么结转呢?
我们工程开始确认了10万的收入,发票已经开了。但是后面核算收入只能按6万。请问一下这个已经开了10万收入发票要怎么处理
红冲发票10万后重新开具发票8万,之前月份已经确认了收入,那么这个月新开的8万算当月收入吗?
体检公司主要做团体业务,去年按实际来检确认了收入没开发票,但今年有的客户要求先开发票后面来做体检,去年已经确认收入来检金额1万元,还有9万未检,但现在客户要一次性开10万发票,就会有1万元重复入了收入,怎么处理?
物业公司,10月已收到款项,未开具发票,已经申报无票收入,也已经确认了收入,11月因客户要求开具发票,一般纳税人,我想问下这个会计账务怎么处理?
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
怎么写分录,什么意思。我是想问多开的发票要不要冲回来。
你们多开了发票吗?多开了发票可以开负数的,借银行存款贷,主营业务收入工程结算应交税费。
是只把多开的4万开负数。还是全部开负数了。重新开6万的发票
你好,两个都可以的,都没有问题。