你好 意思你们是 发放的工资 多发了。 多计提了要红冲分录是吗
老师,我公司去年的工资未发完的又收回来了,我做这个分录对不对? 借:现金 贷:应付工资 借:以前年度损益调整 贷:应付工资 借:利润分配_未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
借 以前年度损益调整 465000 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 借 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 贷 库存现金 465000 借 利润分配-未分配利润 465000 贷 以前年度损益调整 465000 老师好,这个是增加费用,减少利润分配吧?这个都跨年了可以调吧 ,对以前的报表不就有影响了
老师好,以前年度应付账款贷发余额负数,表示我发票已经收不回来了,现在想清账,借,以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润,贷以前年度损益调整,对不对?
漏做收入,现在要补收入,涉及以前年度损益调整对吗?借:银行存款,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配未分配利润,这样做分录对吗?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
嗯,是这样
你好那你就做 :上面分录不对哦。 你这样做你应付薪酬科目会越来愈多金额的 。 平不了。 你做:借应付职工薪酬贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷 未分配利润 借库存现金贷 应付职工薪酬
老师,小企业会计准则可以用以前年度损益调整科目吗?如果不能用的话那以前年度的损益进什么科目呢
你好小企业的话 没有这个科目的。 你直接用 借应付职工薪酬贷 未分配利润 借库存现金贷 应付职工薪酬
好,谢谢老师
没事的 。希望能帮到你 满意请给予评价