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我们是制造业,出纳编好了凭证号,凭证太多了,想将原始凭证做一个汇总记账凭证,请问要怎么做?没做过不知道怎么操作?谢谢

2021-01-26 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-26 12:37

你好,直接写在一个分录里面就可以啊,具体的是什么业务的?

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快账用户3376 追问 2021-01-26 12:44

具体怎么做呢?能举个例子吗?

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齐红老师 解答 2021-01-26 12:45

你好,今天发生一个办公费50,明天发生一个六十一块做借管理费用,110贷银行存款。

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快账用户3376 追问 2021-01-26 12:49

意思就是将同一个业务汇总在一起,比如一个星期的收入加起来是100元,主营业务收入就是100块 那我跟出纳编的凭证号就不一致了?这个怎么办呢?

意思就是将同一个业务汇总在一起,比如一个星期的收入加起来是100元,主营业务收入就是100块  那我跟出纳编的凭证号就不一致了?这个怎么办呢?
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齐红老师 解答 2021-01-26 12:50

你好,出那边的是什么凭证?出纳本来就不应该做账。

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快账用户3376 追问 2021-01-26 12:54

出纳做的是收支流水账

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齐红老师 解答 2021-01-26 12:58

你不要看他的这个,他登记日记账应该根据你做的凭证来做。

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你好,直接写在一个分录里面就可以啊,具体的是什么业务的?
2021-01-26
您好,具体是加什么原始单据呢?
2023-03-21
您好!报销流程一般是报销人填报销单--部门领导签字-出纳付款--会计做账。出纳主要负责登记银行日记账、库存现金日记账。和现金或者银行有关的交给出纳做好银行日记账和现金日记账。
2020-09-21
你好 交做好交接  报表 凭证 账本  申报表  接着做账 发现有错时再调整  
2022-02-07
这个不影响,你可以用不同时期的原始凭证生成一张记账凭证,这个是可以的,没问题的呀,不用把日期全部一一对应。
2022-05-13
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