您好 实务中可以不用预付账款科目而使用应付账款科目
老师 资产类请问预付账款 和应收账款能用什么科目冲。谢谢
老师您好!实务中可以不用预付账款科目而使用应付账款科目吗?谢谢!
老师您好 2021.12.28交的2022全年租库房费用48000,用银行存款支付,可是直接使用其他应付款科目吗 还是需要使用预付款科目 具体分录 谢谢
老师,请问以前会计记账凭证上写的 摘要:应收账款和预付账款科目合并 借:应收账款5000 贷:预付账款:5000 请问这两个科目可以合并吗?一般在什么情况下使用?谢谢
请问老师应收应付账款科目可以用预收预付科目代替吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
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老师,那这样符合会计准则吗?
单位预付业务少 不用预付账款科目 符合的
老师,我用其它应收款的贷方来代替其它应付款的贷方可不可以?或者说实务中我不使用其它应付款账户,我用其它应收款账户来代替,或者说平常业务处理中我不使用其它应付款账户了,我就用一个其它应收款账户来处理其它往来业务,这样可以吗?谢谢!
这个也可以的 但是填报表的时候最好重分类 因为出现负数在资产负债表不太好看
是的老师,做资产负债表的时候要重分类,但是这样做符合不符合会计准则?
业务不多 这样可以的
老师,我是不是应该可以在金蝶取数函数上进行设置,以避免资产负债表其它应收款项和其他应付款项这两个报表项目出现负数?
资产负债表取数的时候 是可以设置重分类