咨询
Q

年末进项大于销项,有留抵的税额,怎么结转到下年,会计分录怎么写比较好

2021-01-24 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-24 21:03

你好,你在年末的时候, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项

头像
齐红老师 解答 2021-01-24 21:03

这个转出未交增值税,就是你的留底金额。

头像
快账用户2702 追问 2021-01-24 21:04

那是开红字发票的税额

头像
齐红老师 解答 2021-01-24 21:05

你好,哪个是开负数发票的?

头像
快账用户2702 追问 2021-01-24 21:06

嗯嗯,是的,那会计分录怎么写比较好

头像
齐红老师 解答 2021-01-24 21:06

你们自己开的? 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数

头像
快账用户2702 追问 2021-01-24 21:07

对,这税额怎么结转到下年

头像
齐红老师 解答 2021-01-24 21:07

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税销项。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你在年末的时候, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项
2021-01-24
你好!当进项税大于销项税,形成的留抵税额,会计分录是这样记的: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(留抵税额) 这样就把多余的进项税额转为留抵税额了。
2024-11-08
您好,借应交税费应交增值税销项税额 应交税费-未交增值税(进项税额大于销项税额的差额) 贷应交税费应交增值税销项税额
2024-10-24
你好,留抵的进项不需要做分录。
2021-01-07
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-12-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×