你好,你在年末的时候, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项
年末进项大于销项,有留抵的税额,怎么结转到下年,会计分录怎么写比较好
本期进项税额大于销项有留抵税额,期末应该怎么结转增值税?
年末结转税金进项大于销项怎么做会计分录
月末留抵的进项税额,要做结转吗,会计分录怎么写
老师,期末进项税额大于销项税额是,有留抵税额,月末结转怎么些分录呢
老师,一般纳税人出售二手车,公司没有开发票,增值税报的未开票收入,这个未开票分录怎么写?
老师你好!建筑行业,结转成本这个金额怎么计算出来?
合伙企业,交了个人经营所得,有利润还需要缴纳20个人分工么
分批收款方式的,发票怎么开?也是分批开吗?还得可以开一张总的?
老师 二手车经销企业 购进的二手车 是库存商品 那整备费用 比如说喷漆 维修这种费用 是需要开发票的吗?
老师,我们公司收到一个酒水的专用发票,我不抵扣勾选后,税额部分可以计入招待费,税前扣除吗?
老师,往年的增值税税控系统专用设备费及技术维护费有余额,可以抵税款吗?
请问老师,公司汽车购买的保险和车船税该怎么做账
之前没有票报销了,跨年收到发票如何做账
只要不超过工资总额的14%就可以对吧?
这个转出未交增值税,就是你的留底金额。
那是开红字发票的税额
你好,哪个是开负数发票的?
嗯嗯,是的,那会计分录怎么写比较好
你们自己开的? 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数
对,这税额怎么结转到下年
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税销项。