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一个合同,部分金额在11月报关,部分报关在12月,都在12月收汇,11月报关已按11月第一个工作日的汇率确认收入申报,12月按12月第一个工作日汇率申报,那么做帐时收汇按那12月第一个工作日汇率确认收入吗,报关和收汇不在同一个月,因汇率差引起的差额怎么处理,入什么会什科目

2021-01-24 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-24 16:31

你好,是的,需要计入财务费用-汇兑损益科目。

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你好,是的,需要计入财务费用-汇兑损益科目。
2021-01-24
你好,这个一般是选2月的工作日
2025-02-10
你好,支付预付款的时候按照实际支付的汇率入账,借:预付账款,贷:银行存款。 清关到货以后,按照当月第一个工作日汇率中间价入账没问题,借:库存商品,贷:预付账款,汇率差额计入汇兑损益。
2021-03-11
汇率选择:收汇一般按收汇当月第一个工作日的汇率折算。 差异调整: 处理原则:汇率差异计入 “财务费用 - 汇兑损益”。 具体分录:差异金额为5×(7.2 - 7.1)=0.5万元,调整分录是借:财务费用 - 汇兑损益 0.5(损失时)或贷(收益时),贷(或借):应收账款 - 国外客户 0.5。 调整时间:在收汇当期进行调整。
2024-11-27
出口发票汇率是按报关单当日的汇率,或者是当月第1天的汇率计算发票的金额
2022-02-23
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