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请问下我们聘用人员的工资和社保平时是项目专项开支,到年底这个项目的钱用完了,社保费已经在基本户扣款了,请问预算会计如何做账?

2021-01-22 22:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-22 23:57

你好, 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 贷其他应付款-社保 借事业支出 贷财政补助预算收入

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你好, 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 贷其他应付款-社保 借事业支出 贷财政补助预算收入
2021-01-22
同学您好。如果这笔钱要用做其他用途,则先冲销原来错误做的财务会计和预算会计。本该由职工退回的社保,则:首先:借:其他应收款 贷:零余额账户用款额度。 现在收到钱在银行户头上,则:借:银行存款 贷:其他应收款 预算会计有支出的时候,再,借:事业支出 贷:资金结存—货币资金。目前没有支出,就先不管。
2021-08-09
你好,是的,贷方其他应收款减少
2024-08-20
您好,借应付职工薪酬贷其他应收款~社保1449.19
2021-01-19
你好,那这个科目余额是之前账目有错误吗
2021-01-19
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