你好 可以做账 汇算清缴调增
老师,我们给对方开的发票,但是没收到钱,现在对方让我们开收据然后付款,这样可以吗
老师,真实发生的业务请问财务可以对公付款出去吗?然后对方开的收据给我们,没有发票。
我们公司(广州)和一个供应商实际发生了服务,也有签合同,我们也付款给对方了。但是 对方公司没有开票给我们。对方公司现在已经注销,无法开具发票了。然后,现在对方用他们另外一家公司开发票给我们,请问这个发票我们公司可以接受吗?(另外这家公司和我们没有发生业务,没有联系)
收到对方开来的专票但没有真实业务,税务局系统存在未抵扣发票这种怎么处理?我们没有给对方打款,然后也没有真实业务对方给我们开了专票,和对方协商给我们作废发票,对方一直不回消息可以投诉对方吗?怎么投诉
老师,请问:对方公司开发票给我们,但是要求我们打款到个人账户上可以吗?有真实的业务往来。
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
汇算清缴怎么调
你好,你如果是费用的话,纳税调整明细表扣除项目填写帐载金额,税收金额是零。
我们是付款的材料费,然后对方是自然人也没有开票给我们,然后开的收据给我们。 老师我们公司是建材贸易有限公司, 如果我们公司把这个材料再转卖出去,可以开票出去吗
可以开出发票去的,没有发票,正常做账,汇算清缴调增。
怎么调增
如果这样我们开的专票出去那么别人也是可以正常抵扣的对吧
老师我们公司采购了材料,然后材料发票现在还没有收到,款已经付清了, 现在材料我们已经转卖出去了,进项发票还没有收到,那么我们可以先开销项发票出去吗?
纳税调整明细表扣除项目,填写你的账载金额。 其他的不填写 可以开出去