你好,同学。应该入应付职工薪酬科目。
老师,年终奖是管理费用-年终奖吗?还是也可以管理费用-工资?
请问年终奖计提的时候是管理费用-工资,还是管理费用-福利费
老师,年终奖也是根据受益部门计提成本费用还是统一计入管理费用年终奖?
老师,计提年终奖 是管理费用-工资 还是管理费用-奖金好呢,二级明细科目怎么写
老师,我想问一下年终奖也是按部门来分科目吗还是一次性管理费用-年终奖
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊,计算明细算一下
前股东入资怎么入账,已经不是股东了,入实收资本的话要交印花税的
补做以前年度的银行,前股东的入资款,分录是什么,结转的分录是什么
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊
补做以前年度的银行,银行交的是社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款。之后还需要结转吗,结转怎么做
补做以前年度的银行,银行交的是以前的社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款就可以吗,还需要做什么吗
计提是借:管理费用-工资贷:应付职工福利 可以这样吗
不是,同学,这不是福利,不是年终奖吗。年终奖要记入工资薪金。借方是对的,可以
刚发错了 计提年终奖时,借:管理费用_工资 贷:应付职工薪酬 可以吗
对的,同学,这样处理就可以了,没有其他问题,给一个五星好评,谢谢呀