你好 你的余额是负数的情况下是在其他流动资产的 正数的在应交税费
老师,应交税费-应交增值税-进项税额 在资产负债表里面是在 资产类的 其他流动资产体现吗?还是在负债率应交税费 体现
老师,资产负债表应交税费科目出现借方余额是不是允许资产负债表应交税费项目负数,还是放在其他流动资产项目体现
老师你好,留抵扣的进项税额 在资产负债表上是体现在“其他流动资产” 还是“应交税费”
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金蝶记账王明细账打印,无发生额的科目也会打印出来,想让他,不打印出来,怎么设置?
你好,我装了一个新的打印机,除了管家婆系统找不到无法打印,其他都可以,这个怎么回事
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项目管理业务中涉及税务的结算金额,以结算单为准是否合理,我们公司承包了一项工程,签订了项目结算书,但是实际收到价款和开票金额比项目结算书少,我们申报收入以哪个为准,有税务文件吗?
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1、我司销售货物给国外客户,国外客户给我们结算货款,合同显示我司运输货物到客户的国内仓库,所有权及风险转移至买方,但此仓库不在保税区、监管仓。报关是用我司的名义出口报关,但我司承担工厂至国内仓库的运输费,买方承担报关费等,这种情况是否可以退税?开具出口发票税率应该用哪个呢? 2、我司从供应商采购的合同货物名称:流变助剂,规格型号:HECTOGEL-ISDV(E),国外客户销售合同,名称:HECTOGEL-ISDV(E),报关单商品名称:流变助剂,未填规格型号(报关不能显示英文),这样申请退税有什么问题?需要怎么改正呢?
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老师,您好!我司2014.3月做审计,审计发票不含税金额2358.49元,进项税额142.51元,已经入账,12月份接到税务局电话说这家审计公司逃逸,要求我们冲减这张发票,进项税额做转出,会计分录怎么做,谢谢
啥意思, 12月我结转应交税费 借 应交税费-应交增值税-销项税 50 应交税费-未交增值税20 贷 应交税费-应交增值税-进项税70 期末余额是 销项税0 进项税借方还有25 应交税费-未交增值税 借方20 像你说 应交税费-应交增值税-进项税 负数 在 其他流动资产 那么 现在 进项税 是借方正数,应该在 负债类的 应交税费体现才对吧
不是 应交税费负债类 贷方正数 他在应交税费 借方余额,是负数在其他流动资产显示
可是,我做做的时候 期末余额 借方 应交税费-应交增值税-进项税 1500 借方 应交税费-未交增值税 2300 结账的时候 资产负债表 负债 应交税费 是2300 资产类 其他流动资产 1500 按你说 负债类 应交税费 应该是1500+2300
你好 其他流动资产1500加2300
老师看清楚我说的哦, 期末余额,借 应交税费-应交增值税-进项税 1500, 借 应交税费-未交增值税2300 资产负债表中 负债类 应交税费是2300 资产类 其他流动资产 1500
借 应交税费-应交增值税-进项税 1500, 借 应交税费-未交增值税2300 这个不就是余额吗
你只需要说余额就行 余额多少的
问题是 借方 应交税费-进项税 1500增加 应交税费未交增值税借方是减少2300
未交增值税借方表示留底 也是减少交安的增值税 和进项是一样的
按你这么说 我资产负债表 负债类 应交税费-2300 资产类 其他流动资产 1500 这样也是错的吗?
错误 应交税费负债类科目 借方余额是负数才对
进项借方1500 在应交税费-1500