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生产制造业,我们从客户那里购原材料生产出来的产品卖给客户,赚取加工费,原材料的款项从加工费里扣,不用付现金,现在我们给客户开了一张35万加工费的发票,她给我们开了40万的发票,该怎么写分录,

2021-01-20 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-20 18:53

是同一个客户,不能这么操作,这个,材料是对方,这个委托加工 之后再销售给客户,这样不行,

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快账用户3763 追问 2021-01-20 18:55

材料相当于是我们从客户那里购买的,只是没有付现金,,

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快账用户3763 追问 2021-01-20 18:56

现在该怎么做账务处理

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齐红老师 解答 2021-01-20 18:56

这个材料是不是只给这个客户加工,还给别的客户吗?

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快账用户3763 追问 2021-01-20 18:57

只给他加工,我们买他的材料做成产品买给他

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齐红老师 解答 2021-01-20 19:02

这个就是委托加工了 ,你这个材料不给别的客户加工销售。。。这样不能相互开发票,你要是非得这样借原材料,贷应收账款,销售开加工费,借应收贷主营业务收入 应交增值税,

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快账用户3763 追问 2021-01-20 19:05

那我月末结转时怎么结转成本,

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齐红老师 解答 2021-01-20 19:18

领用原材料,借生产成本-材料,贷原材料,这个发生机物料消耗,借制造费用 贷其他应付款,这个生产人工工资,借生产成本-人工,贷应付职工薪酬 工资 ,月末完工做借生产成本-产品 ,贷生产成本-人工  生产成本-材料,制造费用 ,  这个入库,借库存商品 贷生产成本-产品 。,销售结转成本,借主营业务成本,贷库存商品 结转损益,借本年利润 贷主营业务成本,

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齐红老师 解答 2021-01-20 19:18

和你们销售 给别的客户是一样的做这个,

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快账用户3763 追问 2021-01-20 19:24

结转时是本月发生多少金额就转出多少金额吗

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齐红老师 解答 2021-01-20 19:37

是的,是的,是的,是的,

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快账用户3763 追问 2021-01-20 19:44

结转成本是每个月结转,还是当月开了发票有了收入才结转,

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齐红老师 解答 2021-01-20 20:00

你问结转销售成本吗,这个是有收入结转,

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快账用户3763 追问 2021-01-20 20:04

我是想问制造业的结转,开了发票的是属于销售成本结转,那制造业的是需要每月结转吗

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快账用户3763 追问 2021-01-20 20:33

我现在的问题是我第一次的问题,开了发票,进项税额也有,就是没有进行成本结转,成本结转完后要怎么到主营业务成本里,才不交税,现在报税时需要交所得税,

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齐红老师 解答 2021-01-20 21:13

结转的销售成本是根据你库存商品的单价乘以销售的数量算出来的。

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是同一个客户,不能这么操作,这个,材料是对方,这个委托加工 之后再销售给客户,这样不行,
2021-01-20
你好,那你确认收入的时候,按照扣除之后再来确认收入就行。
2023-12-06
您好同学,您这个产品叫什么名称,咱们真实写什么就可以的哈,  等于51发票查询,填上货物名称,搜索税收大类就可以的
2023-10-11
你好,最好走公账,实在不行,有转账协议也比什么都没有好
2022-02-18
一、购买错误材料的账务处理 当决定购买错误材料时: 借:原材料(错误材料名称) 贷:应付账款(或银行存款等,根据实际支付情况) 二、后续加工其他产品时的考虑 由于错误材料无法变成工厂的成本,在加工其他产品时,可以采用以下两种方式之一进行处理: 按照预估的成本价格进行暂估入账: 假设预估该错误材料用于其他产品加工时的成本为一定金额,在加工开始时: 借:生产成本 — 暂估成本(错误材料在该产品中的预估成本) 贷:原材料(错误材料名称,按预估使用量转出) 当实际确定该批产品的总成本时,再根据实际情况调整暂估成本与实际成本的差异。 将错误材料的成本以加工费用的形式进行分摊: 在加工其他产品时,适当提高加工费的定价,将错误材料的成本隐含在加工费中。这样在账务处理上,只需要正常核算加工收入和相关费用,而无需直接将错误材料的成本计入产品成本。例如,原本加工费为 X 元,现在考虑错误材料成本后,将加工费提高到 X %2B Y 元,其中 Y 元是为了弥补错误材料的成本
2024-09-27
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