同学你好 不核定增值税无法申报
某运输公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务:(1)对外出售不再使用的5辆春车固定资产,销售价格为5万元。已知该车为2010年购入;(2)运输旅客取得不含税收入300万元;提供装卸搬运服务,取得不含税收入20万元;(3)提供小轿车租赁服务,共取得不含税销售额20万元;(4)购进汽油取得增值税专用发票上注明的价款为10万元,进行车辆维修保养取得的增值税专用发票上注明的价款为5万元。(5)为购买20辆新型燃气大型春车用于旅存运输,从银行获取1维期贷款500万元,支付利息30万元。已知:交通运输服务税率为9%;提供有形动产租赁服务税率为13%;除有形动产租赁外的其他应征增值税的现代服务税率为6%,该企业各各项经营业务分别核算。要求:清根据上述资料,不考虑其他因素,计算益月销项税额,为左抵扣的进行税额和当期应纳增值税额
某运输公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务;(1)对外出售不再使用的5辆客车回定资产,销售价格为5万元、已知该车为2010年购入;(2)运输旅春取得不合税收入300万元;提供志卸报运服务,取得不含税收入20万元;(3)提供小轿车租赁服务,共取得不含税销售额20万元;(4)购进汽油取得增值税专用发票上注明的价款为10万元,进行车辆进修保养取得的增值税专用发票上注明的价款为5万元。(5)为购买20辆新型燃气大型春车用于旅育汇林,从银行获欧1年期贷款500万元,支付利启30万元已知:交通运输服务税率为9%;提供有形动产租赁服务税率为13%;除有形动产租赁外的其他应征增值税的现代服务税率为6%,该企业的各项经营业务分别核算。要求:请根据上述资料,不考虑其他因末,计算当月销项税额,允许抵扣的进项税额和当期应动增值税额。
四、1.某运输公司为增值税般纳税人,2019年6月发生如下业务:(1)对外出售不再使用的5辆客车固定资产,销售价格为5万元。己知该车为2010年购入:(2)运输旅客取得不含税收入300万元;提供装卸搬运服务,取得不含税收入20万元:(3)提供小轿车租赁服务,共取得不含税销售额20万元:(4)购进汽油取得增值税专用发票上注明的价款为10万元,进行车辆维修保养取得的增值税专用发票上注明的价款为5万元。(5)为购买20辆新型燃气大型客车用于旅客运输,从银行获取1年期贷款500万元,支付利息30万元。已知:交通运输服务税率为9%;提供有形动产租赁服务税率为13%;除有形动产租赁外的其他应征增值税的现代服务税率为6%,该企业各项经营业务分别核算。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(1)企业当月的增值税应纳税额为多少万元?(2)关于该企业当月允许抵扣的进项税额如何计算?(3)运输旅客、装卸搬运服务、银行贷款服务和提供小轿车租赁服务分别属于增值税征税范围中的哪类?(4)出售客车应缴纳增值税如何计算?
小规模纳税人代开有型动产汽车租赁专票,系统提示要去税局核定上有形动产经营租赁税种,是啥意思,为啥要核定上???
个独企业,经营范围内包含国内运输代理,但是 票种核定为;有形动产租赁,现需要开发票:国内货运代理费 税率都一样可以吗?不可以的话是在网厅办理还是去税务局增加核定税种,谢谢
融资租赁,租赁期满,按事先约定的方法处理设备,包括退还租赁公司,或继续租赁,或企业留 购,如果是这样是不是大多企业第一选择是继续租赁,或者企业留购
老师 为什么股东大会向投资者宣告分配现金股利会同时引起负债和所有者权益发生变动。可以帮我写一下分录吗
老师您好,请问印花税的申报,是按月来申报还是按季度来申报?在实训课程里面,商贸公司是按照季度来申报的,那么在实际工作当中是按照月度,还是按照季度呢?
老师我们公司是一般纳税人,药店连锁连锁老师我们的资产负债率,利润率,毛利率一般是多少呢
自产商品赠送给员工和客户,会计上是不是都确认收入。 借:费用 贷 收入 销项税 ,借:成本 贷:库存商品。是这样做吗
如果付给别的的利息,财务费用在借方的话是表示减少吗?总是混不清,麻烦老师说一下财务费用这个科目
公司在10月份是小规模纳税人但是,11月份的时候,变成的一般纳税。10月份的税已经交过了。次年一月报税的时候是不是就要把十月份已经报过的发票减掉。直接报11 12月份的发票
老师写一下增值税,印花税,附加税的分录,谢谢
我想问一下,山东电子税务局地方特色那个模块发出来了吗?为什么会打不开?谢谢你了
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
啥意思不明白啊,像小规模纳税人增值税申报不是系统填数直接交么?是不是因为专票是直接缴税所以要核定上
代开专票需要直接缴税,所以才需要核定,那开普票是不是不需要核定上。
开普票也需要申报的呢 只要你开过票 就需要申报的
一个会计说增值税申报的时候填成其他就可以了。
他说的填写到其他是填写到什么表的其他里边??
增值税说是填到其他里面,那还用交其他啥税么?
缴纳了增值税 增值税附加需要缴纳 印花税 所得税需要申报
印花税按哪个项目填写??税点是多少??
印花税按照你的购销金额填写 万分之三的税率