同学,你好!正常的话,就是按照你本月已经预缴的那些企业所得税汇总填列的。如果显示你说的这个问题的话,你可以打电话问一下你们的专管员,看是不是系统的问题还是怎么?我们这边今天有同学申报没问题,
上个月提供建筑服务在异地税务局预缴了增值税、附加税、印花税和企业所得税,印花税预缴金额在什么地方填写?我在印花税申报表中的“本期已缴税额”添了预缴金额后提示“购销合同的本期已缴税额合计不能大于征收项目的实际预缴余额”这样一段话,不知道是哪里出了问题
你好,我是一家建筑公司,我跨区经营,预交了千分之二的所得税,为什么在网上申报的时候,填实际已缴纳所得税额,填不上去
你好,老师,我们是建筑公司,请问所得税预缴的时候填写在实际已缴纳所得税额的时候,为什么会提示输入的大于税务机关核定的预缴税额,我输入的确实是我们异地预缴的所得税合计金额呢
老师,我想问下企业所得税预缴的时候,需要进行账务处理,如果本年实际已缴纳所得税额这行:有金额,就会冲减我本季度的所得税??那我计提的所得税费用还能用:本期应补(退)所得税额/税务机关确定的本期应纳所得税额这行吗?
老师,我们公司之前异地预缴的时候当前纳税人是否是省外总机构直接管理的项目部一直都选择的是 “是”,也一直预缴了企业所得税,为什么这次会提醒我不需要进行所得税预缴呢
老师:一家美业公司采购产品和物料,然后下属门店领用,可是领用的当月,不一定就销售掉,或是消耗物料的,每月的成本是按出库的品种和量结转成本吗?还是按实际消耗的量结转?
老师,现在注会过了专业阶段,考综合有年限要求吗
老师,成本费用利润率,是什么?怎么计算?
老师请问3月13日收到280万的借款利息在4月17日支付9500的利息这个利息该怎么计提,期间该怎么计算,老板娘说没有借款合同,
老师,股权转让里股权原值是哪个数据
老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?
待抵扣进项分录是在借方吧,那在资产负债应交税费这里手动改成负数吗
老师你好,请问如何把自己咨询的问题收藏或者关注,我想把一些难点收藏到我的关注里?
一个员工的年终奖为3.3万,如果单独计算个税,要交多少个税?
老师,资产负债表可以有差额吗
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希望我的回答能帮到你