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这笔业务是:银行付款,我们应该付给对方印刷费共7659元,10月支付订金1500元,12月把剩余的6159元支付完,对方给我们把票开出来。12月的分录应该怎么写呀,谢谢

2021-01-18 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-18 16:25

您好! 借:管理费用/主营业务成本7659 贷:预付账款1500       银行存款6159

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您好! 借:管理费用/主营业务成本7659 贷:预付账款1500       银行存款6159
2021-01-18
你好 借银行存款 营业外支出 贷应收票据
2022-12-01
同学你好 这个可以的
2021-11-18
您好,1贷预付款项。标准做法是借应付账款贷银行存款,权责发生制暂估,借管理费用,贷应付账款~暂估。收到发票,红字冲回暂估,再借管理费用,贷应付账款
2021-04-01
抱歉,没有看到你后面有@专门的老师,所以我接手了这个问题。 分包单位算出我们还有未开票金额是1553887.57元=5475699.57-4000000%2B21754.43%2B50689.92%2B5743.65,对方是把这些费用全包含然后再一起开票,毕竟没有发票款项不能账务处理
2023-11-23
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