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老师,请问平时我们都是上月的采购发票下月才收到,平时才用加权平均法计算的,每次做账时一月的采购发票汇总了做在一张凭证上的,下月收到发票时红冲上月的入库,再重新做入库,但有时候下月只收到部分采购发票,那上月的还是全部红冲吗,下月的未收到发票的这部分怎么做账呢?

2021-01-18 00:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-18 07:11

您好 下月收到发票时红冲上月的入库,再重新做入库,但有时候下月只收到部分采购发票,上月的部分红冲 下月的未收到发票的这部分继续在暂估里面

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快账用户8219 追问 2021-01-18 09:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-18 09:18

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您好 下月收到发票时红冲上月的入库,再重新做入库,但有时候下月只收到部分采购发票,上月的部分红冲 下月的未收到发票的这部分继续在暂估里面
2021-01-18
你好,按规定是要这样的,这样是最规范的做法
2021-01-11
同学你好 对的,需要红冲了重新做
2021-01-04
您好,会参与月末一次加权平均的核算,这也是本月的单据嘛
2024-11-14
借应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数。 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入,应交税费。
2022-03-31
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