你好,同学。你可在这样处理,增加明细研发费用,可这样处理。可享受加计扣除的。
老师,捐赠支出的汇算清缴要填票据采集,麻烦帮忙看看,我不知道怎么弄?
小规模纳税人,增值税含税收入5000元,征收率由3调减为1,申报表生成免税额148.52,如何计算得来?
老师您好,我想问一下,我的应收账款是负数,预收账款没有数,这个我填资产负债表的时候我怎么填,是应收账款那填负数吗
郭老师在吗?呼叫郭老师。
请问下老师,开增值税电子发票,我是商贸公司,卖出20台空调,发票上项目明细开 空调一批可以吗
个体户开出的普票,做账的时候,增值税那部分还需要分开吗?还是价税一起算作收入?
老师,请问建筑业一般什么时候确认收入,每季度末可以么
个体户25年盈利10000元,24年亏损20万,这一季度申报弥补亏损应该填多少
刚开了一张等电子专用发票,开错了要重开,怎么处理
所费税税负,是按缴纳税额除收入么
老师,研发费用明细在哪里增加?用什么方式上报给税务局呢?
管理费用下增加,你这管理费用下研发,你能够单独提数即可
是在Etax自带的利润表上也可以做添加吗?
你可增加科目明细,利润表有手调
我在Etax上面没看到老师,急死了
你是要做账的时候,增加科目。不是直接报表 增加
哦 这样啊。那报税的时候,上报企业会计制度财务报表,还是按照Etax上弹出的利润表填写,按照会计提供的利润表,把 研发费用 并入 管理费用 填写 是吧?
是的,就是这样处理的
那么 汇算清缴的时候,执行企业会计制度的公司,汇算清缴申报表 有专门让填写 研发费用 科目,专门填加计扣除 的地方吗?
有的,有专门 附表填写 的。
所以企业 汇算清缴 都用的是 一种汇算清缴 申报表是吗?
是的,都是一样的哈,汇算时
哦 那我们如果要做 研发费用加计扣除 的话,工作重点是 做研发费用辅助账 吗?还有什么?有比较详细的讲解这方面怎么操作的资料或者视频吗?
是说你这个研发费用,你都要单独做一个辅助账,你做了加计扣除,你要备查呀,就说你要准以备检查。
好的老师,那么除了做辅助账之外还有什么工作要做的?
额,没有了,你就把这块儿加计扣除的单独核算清楚就可以。