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老师,好。企业所得税申报表主表第15行的数是不是跟利润表里面的所得税费用这两个数是一致的

2021-01-16 23:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-16 23:12

您好 请问可以把企业所得税申报表主表截图看看吗

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快账用户7157 追问 2021-01-16 23:21

老师好,怎么发

老师好,怎么发
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快账用户7157 追问 2021-01-16 23:22

老师好,好

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齐红老师 解答 2021-01-16 23:30

这个跟利润表里面的所得税费用不一致 这个是减免的

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快账用户7157 追问 2021-01-16 23:31

哪像利润表里面平常所得税费用这个数应该怎么填

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齐红老师 解答 2021-01-17 06:43

根据利润总额*适用所得税税率填写

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您好 请问可以把企业所得税申报表主表截图看看吗
2021-01-16
不用,这个后续不一定会交你4季度要是全年亏损那这个不用交
2021-01-16
是的,不过这样需要计提准,有的人会先计提汇算清缴所得税会不等
2021-01-16
你好,是的,您的理解是正确的
2021-01-16
你好,正确的分录是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 你需要把第一个分录的借方,改成  以前年度损益调整 科目 
2022-05-28
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