你这个服务发生地是在境外,填写境外,不是中国。
根据营改增的规定,下列项目中免征增值税的是 A.国际运输服务,B,残疾人组织提供应税服务,C,境内单位向境外单位提供完全在境外消费的电信服务,D,外国企业无偿援助的进口物资和设备 老师,答案选择C,但是B和D也是免税的,为什么选C呢?
你好,老师! 境内企业为境外企业在中国境内提供国外货物的仓储服务,国内企业是否需要代扣代缴税款
境内企业,在境外提供的的完全在境外的服务是免税的。但是我们买的是版权,版权卖给境外企业,境外企业在境外出书,请问老师免税备案表中,服务发生地写哪里
境内企业,在境外提供的的完全在境外的服务是免税的。但是我们卖的是版权,版权卖给境外企业,境外企业在境外出书,请问老师免税备案表中,服务发生地写哪里,写中国吗
请问老师,境外企业A在中国境内注册的商标注册权,然后又将此注册商标权卖给另外一个国家的B企业,请问需要缴纳印花税吗?相当于注册商标权在中国境内,但是买卖双方都在境外
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?