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老师,最开始是挂应收账款,现在可以这样子吗? 借:其它应收款 贷:应收账款

2021-01-16 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-16 09:15

您好,这么做也行, 应收账款借方红字也行

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快账用户4955 追问 2021-01-16 09:17

就开始挂账是要收钱,然后后面要收钱的对象是内部员工,钱也是要收的,所以我用了这个科目,不知道对不对,借方红字是什么?

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齐红老师 解答 2021-01-16 09:18

这么做   借:其他应收款   借:应收账款(红字)

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相关问题讨论
您好,这么做也行, 应收账款借方红字也行
2021-01-16
您好,这样调整是对的呢
2021-09-15
没问题的,就是这么做的。
2021-08-10
一、用冲红更正法更正处理。直接冲销原来的分录,再更正处理。 二、你说的这样的更正,属于实际工作中不规范的调账的账务处理。
2021-01-01
同学你好,如果对冲需要三方协议;
2020-11-30
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