你好,同学。 你这收票,是作为你成本费用处理的。
我公司收区政府的党建经费,用于做党建的标牌,收到的时候做借银行存款贷其他应付款–党建经费 给商家付款的时候:借其他应付款党建经费,贷银行存款 收到商家给的发票的时候 借管理费用党建经费,贷营业外收入可以吗?
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,我们公司收到挂靠方打到我们公账代付材料款,做账借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,收到发票借:工程施工-某某项目贷:其他应收款-某某项目,我想问一下最后其他应付和其他应收怎么平账呢
有个施工队挂靠我们公司,中标代理费要从我们公司付,他转钱到我们公司,我收钱的时候记:借:银行存款 贷:其它应付款,转出时:借:其它应付款 贷:银行存款 收到发票杂做账,杂把这张发票做成管理费用
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
外贸企业首次出口退税要注意什么?以及首单税局实地考察一般考察什么?因为旧公司的账太乱了,重新成立公司做账报税,那么租金水电,工资社保那些是不是也要走新公司?不然会影响首单退税吗?
老师你好!我三月份接管了公司的账,原来财务给我提供的有财务报表等数据,没给我财务软件,我在快账的财务软件重新扎账,自己改了一部分科目设置,把二月底的科目余额表的数据重新录到快账系统3月初的数据,现在显示出来的利润表本年累计金额就是三月的金额,有办法改成1-3月的总金额吗?
老师 进项抵扣汇总要在哪里查询打印呀 我抵扣的时候忘打了 现在找不到了
老师,未分配利润怎么来弥补亏损,需要把本季度账做成负数?
固定资产一次性折旧,汇算清缴可以一次性税前扣除吗?后续年度需要调增吗
职工薪酬支出及纳税调整明细表 下的工资薪金支出账载金额和实际发生额是不是相等?
老师,利润12万,收入100万,这个税负算出来是千分之一吗
杭州,公司名义买了辆车,车辆总价80万 首付直接对公支付了50万,每月有按揭贷款2万 购车月和还贷月会计分录应该怎么做?
仓库保管人员的工资计入到什么科目
老师,请问再生资源回收有什么税收优惠?