你好,都可以,看你自己的需要。
11月份购进电子设备1台,12月份按照固定资产计提折旧。现申报企业所得税填加速折旧表还是汇算清缴的时候把这部分加速折旧了
你好,2021年11月份购进的固定资产,我2022年1月企业所得税预缴时忘了填写加速折旧,现在四月份还能在填写加速折旧吗?
公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
今年汇算清缴的时候做了固定资产一次性加速折旧,6月份申报企业所得税的时候资产加速折旧摊销表要不要填数据的?
老师,我现在申报企业所得税汇算清缴,现在我要加速折旧10月份买的车,11月12月已计提折旧,如果我汇算清缴全部加速折旧了,我去年计提是不是要调增
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那比如现在账上主营业务成本金额少,我汇算清缴的时候那个主营业务成本可以增加点金额嘛
你要是有加速折旧的话,你就可以去增加呀。
不是,我是说我这会儿主营业务成本账面和报表打比方说是50000,汇算清缴的时候我觉得我可能会增加到60000,可以吗
你要是有真实的业务,合理的凭据就可以。
是的,主要是我前期暂估的是费用估多了,但是后面可能汇算清缴回来之前发票的内容就有可能是主营业务成本的业务
你是真实业务合法凭据就可以的。