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Q

请问 上个月对方给开的发票,我们这已经认证了,而且报税也完事了,税款也交了。现在对方公司说那张发票是要红冲的。这样应该怎么办呀。

2021-01-15 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 14:04

你好,红冲之后你单位做进项税额负数处理就是了

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快账用户4529 追问 2021-01-15 14:05

第一 就是原来那比分录都反着做呗

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齐红老师 解答 2021-01-15 14:06

你好,是的,是这样的 

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快账用户4529 追问 2021-01-15 14:06

第二 下个月报税时候 是不是报进项税额转出?还是就当是进账的负数就行了 不用转出?

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齐红老师 解答 2021-01-15 14:10

你好,就当是进账的负数就行了 ,不是进项税额转出。

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