你好 需要缴纳个税的 按照工资薪金所得缴纳。
老师,请问下您,这个题要怎么选,依据是什么 张某是某高校教授,2018年2月张某研究的一项专利被学校转让了B公司,2018年8月,为奖励张某,学校决定奖励他现金100000元,一下说法正确的是() A、张某取得的现金奖励应并入当月工资薪金收入计算缴纳个人所得税 B、张某取得的现金奖励应按年终一次性奖金的方法计算缴纳个人所得税 C、取得的现金奖励应按劳务报酬所得计算缴纳个人所得税 D、取得的现金奖励应可减按50%计入当月工资薪金收入计算缴纳个人所得税
请教一下,我们是民办学校,学校出钱为企业高管买的商业保险,要缴交个人所得税吗?如果要缴,是按工资薪金所得吗?
2、公民李某是高校教授,2019 年取得以下各项收入:(1)每月取得工资 6500 元,6 月份取得奖金 6000 元,12 月份学校为其家庭财产购买商业保险 4000 元。 李某通过学校申报的专项附加扣除为 1000 元/月。(2)2 月份以 10 万元购买 A 企业股权,并于 10 月份以 25 万元将股权转让给 B,不考虑相关的税费。(3)5 月份出版一本专著,取得稿酬 40000 元。(4)6 月份为 B 公司进行营销筹划,取 得报酬收入 35000 元。(5)6 月,李某获得区(县)级教育方面的奖金 10 000 元。要求:根据所给资料,计算: (1)李某取得的稿酬所得应预扣预缴的个人所得税是多少? (2)李某取得的工资、奖金以及学校为其购买的商业保险应预扣预缴的个人所 得税合计为多少元? (3)李某股权转让行为应缴纳的个人所得税是多少? (4)李某营销策划取得的所得应预扣预缴的个人所得税是多少? (5)李某获得区(县)级教育方面的奖金应预扣预缴的个人所得税是多少 ?
4.某高校教授陈某取得的收人如下:11月,从学校取得基本工资4000元,教授津贴5000元,因公出差取得差旅费津贴500元,提取并缴付“五险一金”1819元。(2)4月,因出版一部学术著作获得预付稿酬20000元,6月正式出版后又获得稿酬30000元。(③7月2日应邀到另一高校做一场学术报告,取得收入2000元。7月3日因担任另一高校博士论文答辦委员会委员,取得答辩费4500元,(④8月,取得国债利息收入1520元以及某上市公司发行的企业债利息收人1200元(5)陈某每月的基本工资皆为4000元,教授津贴为5000元,他是独生子女,父母皆去世,有一位80岁的祖父,但其在预缴环节未填报,根据上述资料,•试计算:(11月,陈某从学校取得的收人应预缴的个人所得税.(2)陈某出版学术著作获得的稿酬应预缴的个人所得税(3)陈某的学术报告收人和答辩费应预缴的个人所得税。(4)8月,陈某取得的利息收人应缴纳的个人所得税。(5)若陈某在年终汇缴时填报了相关信息,计算其综合所得应缴纳的个人所得税总额。
2.某高校教授陈某取得的收人如下:1)1月,从学校取得基本工资4000元,教授津贴5000元,因公出差取得差旅费津贴500元,提取并缴付“五险一金”1819元。(2)4月,因出版一部学术著作获得预付稿酬20000元,6月正式出版后又获得稿酬30000元。〈3)7月2日应邀到另一高校做一场学术报告,取得收人2000元。7月3日因担任另一高校博士论文答辦委员会委员,取得答群费4500元。(4)8月,取得国债利息收人1520元以及某上市公司发行的企业债利息收人1200元。(5)陈某每月的基本工资皆为4000元,教授津贴为5000元,他是独生子女,父母皆去世,有一位80岁的祖父,但其在预缴环节未填报。根据上述资料,试计算:(1)1月,陈某从学校取得的收人应预缴的个人所得税。(2)陈某出版学术著作获得的稿酬应预缴的个人所得税。(3)陈某的学术报告收人和答辦费应预缴的个人所得税。(4)8月,陈某取得的利息收人应缴纳的个人所得税。(5)若陈某在年终汇缴时填报了相关信息,计算其2019年度综合所得应缴纳的个人所得税总额
老师,我们是小规模纳税人,有些没有成本发票,汇算清缴的时候需要调增吗
老师我想问一下小规模公司也可以开通社保,给员工缴纳社保吧,这个开通需要什么手续
你好,我公司这个月开具了一张出口发票,开具了发现有一个商品的税收编码和进项发票税收编码大类一致,小类不一致,例如税收编码大类塑料制品一致,再分的小类不一致,这样的发票可以吗?会不会触犯税务预警?
老师,一个亲戚想注册公司,想让父亲当法人,他已经七十五岁了,可以么?
老师上个季度多交了49的所得税,这个季度需要交6722的所得税,可以更正申报吗?这个少交49吗
股东分红,公司代扣代缴个人所得税,这个需要计提吗?
老师问一下,小规模纳税人第一季度一点有利润,以前年度亏损,个人所得税怎么处理才能不交税,利润表上怎么填?利润表上没有以前年度亏损调整,在电子税务局里有以前年度亏损调整,但数学填不进,正常填下来就要交税了,请问怎么处理?
计提所得税费用怎么计提
上月采购发票有红冲的,但是季度计算印花税的时候忘记剪掉了红冲的这部分了,下个季度可以把红冲的发票剪掉再算所得税吗
季度财务报表发现过了申报期还能改吗