你好 你们是收支都是一样的。 那你们 就把 主营业务收入和主营业务成本都结转到本年利润去。 把本年利润转未分配利润去
老师,年底做完帐,我的主营业务收入和主营业务成本金额是一样的,然后年底怎么结账
年底奖金怎么做账,我们工资做账是借主营业务成本 年底奖金怎么申报个税?是单独填一个表吗
老师,一般纳税人,这个主营业务成本的数据是指每个月开的销售货物的发票吗? 开了销售发票,借:应收账款,贷:主营业务成本吗? 然后月底按照主营业务成本的金额做账
请问资产负债表的主营业务收入和主营业务成本应该和利润表的营业收入的本年累计金额一样吗
24年结转主营业务成本时,主营业务成本错录入主营业务收入,现在发现错误,直接做红字,做正确的吗?还是怎么样做?
老师酒吧充值送酒给客人怎么做账啊
老师你好,我是新成立的公司,3月有一笔收入进公户,但是我当时还没做税务登记,这张票开出开入都在四月,那我可以把账也做在四月吗?
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
哦,为啥会造成收支都一样的呢
你好 你们收入是100元。 成本是100 那你们是不是 一样的金额 。
对的,按道理不应该是这样啊,我看他们的账,应该是成本低于收入才对啊
你好 是的。 所以 这个账 估计是有问题的。 你最好是去查下 。
那比如说现在店里年初投资了11万,期间管理费用12万,业务收入23万,业务成本23万,库存商品还剩2.5万,这个我怎么结账,现在目前他们的情况就是这样
你好 借本年利润 贷业务成本 管理费用 借主营业务收入 贷本年利润。 结转后 在去计算企业所得税